你好,是的,是这样处理的
固定资产 自行建成了一条饮料生产线,改扩建、改扩建工程达到预定可使用状态、计提折旧等业务会计核算
企业自行改扩建工程,是否计入在建工程,修建完了转到固定资产?
老师,你好,建筑行业,之前没完工时有些装修啥的入了在建工程,是不是等完工后,之前全部入建工程的全部结转到固定资产,那结转后在建工程还有余额是怎么回事?
老师,改扩建前的固定资产是不是计入在建工程啊?啥叫改扩建前
,投资性房地产改扩建为什么不像固定资产改扩建一样转入在建工程?而是转入投资性房地产——在建
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
转到固定资产分录是什么
你好,借:固定资产,贷:在建工程