你好 可以做固定资产 这个是职工食堂的吗

购买电动三轮车3400元 平时买菜用的。放入什么会计科目合适,需要做固定资产核算吗
某公司有一个投资项目,需要投资6000元(5400元用于购买设备,600元用于追加流动资金)。预期该项目可使企业销售收入增加:第-年为2000元,第二年为3000元,第三年为4500元。第三年末项目结束,收回流动资金600元。假设公司适用的所得税税率为40%,固定资产按3年用直线法折旧并不计残值。公司要求的最低投资报酬率为10%,利率为10%,1至3期的复利现值系数为0.909,0.826和0.751。要求:(1)计算确定该项目的税后现金流量;(2)计算该项目的净现值;(3)如果不考虑其他因素,你认为项目应否被接受?为什么?
2019年1月,甲公司购入需安装的机器设备一台,用银行存款支付买价20000元,增值税2600元,运输费300元,运输费增值税28元,合计22928元;机器设备出包安装,用银行存T款支付安装费700元,增值税91元。2019年6月安装完工后已交付使用。该机器设备预计净残值率为5%,预计使用年限为5年,采用年限平均法计提折旧。不老虑其做因素,请根据上述资料回答问题。(1)甲公司支付的机器设备安装费应通过什么科目核算?(2)请计算该机器设备交付使用时固定资产的入账价值,并写出计算过程。(3)该项固定资产从何时开始计提折旧?为什么?(4)请计算该项机器设备作为固定资产的年折旧率和2019年应计提的折旧额。
1.购入原材料并验收入库,增值税专用发票上注明的不含税金额为1000000元、增值税额为130000元,价税合计1130000元。由于上一年度已经向该公司预付定金900000元,因此,此次补付了账款230000元。2.车间领用原材料,材料账面价值为9000000元。3.计算直接生产人员的工资,金额合计为1270000元。工资尚待集中发放。4.计算车间发生的与生产有关的各种间接开支合计1290000元,其中:车间管理人员工资690000元,车间固定资产折旧600000元。工资尚待集中发放。5.把制造费用分配计入各种产品的生产成本。为简化起见,不再列举生产成本的明细科目。6.产品生产完工,搬入仓库。库存商品的入账价值为11560000元。7.转账支付办公费800000元、咨询费50000元;转账购买印花税税票3000元并自行完税。8.支付广告费9000元。9.11月1日,斥资5000000元购入隆中科技股份公司的普通股股票进行短期投资。10.12月9日,售出隆中科技股份公司的股票,得款5600000元。要求:请为天工机电股份公司的上述业务做账务处理。
2、产业增值纳税人,设备适用的增值税税率为13%,作为不动产核算的固定资产适用的增值税税率为9%、2x22年度,A公司发生的固定资产的交易事项如下:(1)5月30日,A公司出售了一台报废的设备,取得的残值收入为50万元,增值税额为6.5万元。处置日,该固定资产的原值为300万元,已计提折旧200万元,计提减值60万元,出售时发生清理费用5万元。(2)6月30日,A公司从B公司处购入一台需要安装的生产设备,该设备的安装由B公司来完成。A公司以银行存款支付了该设备的购买价款270万元(不含税)和安装费用30万元(不含税)。9月30日,该生产设备安装完成并投入使用、假定该设备的预计净残值为0,预计使用寿命为5年,采用年数总和法计提折旧。要求:(1)根据资料(1),计算该处置业务对该公司2x22年度利润表中哪个项目会有影响,并计算出影响金额;(2)根据资料(2),计算确定该固定资产的初始入账成本:(3)根据资料(2),计算确定该固定资产2x22年应计提的折旧额及2x22年度年末的账面价值;(4)根据资料(2),计算确定该固定资产2x23年应计提的折旧额;(5)分析一般企业采用
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
宗承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢 这是纯劳务
如果企业启用ERP,财务记账凭证后面需要附出入库单据吗?
老师,建筑公司里的现场经费,安措费,措施费,间接费用这几个科目如何区分,我看了那个长城建筑的实操课,这几个科目老是分不清
总承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢
年终奖是年底一次性计提还是每月计提?
是啊。院里老人也吃。平时采购买菜用的
养老院的吗 还是啥行业
养老院。养老院,员工和老人都在一个食堂吃饭
那你折旧到主营业务成本里面的。
好的。谢谢
不用客气 工作愉快。