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老师,我想咨询一下,公司需要缴纳10万税金,其中我们税控盘这几年可以抵扣一些,递减后应该缴纳的税款,这个账务处理怎么操作呢?这个会计凭证怎么做呢?

2021-07-01 21:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-01 21:56

计提的时候 借:应交税费应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 应交税费应交增值税(减免税款)

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快账用户3111 追问 2021-07-01 21:57

实际支付的时候怎么操作呢?

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齐红老师 解答 2021-07-01 21:58

借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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计提的时候 借:应交税费应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 应交税费应交增值税(减免税款)
2021-07-01
钱收回来就可以了 借银行 贷其他应收款个人公积金 这样
2024-12-06
不好意思呀,同学。我看不到您的图片。
2023-10-09
同学你好 要做分录的 然后补计提就可以
2023-01-10
你好,附表四和优惠明显表都要听时间抵减额,而且需要交增值税时才可以填实际抵减额,如果本月不需要交增值税是不能抵减的
2020-12-01
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