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老师,去年12月底我计提了年终奖15万 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 今年5月实际发放申报14万,汇算清缴也添增了,那现在我要怎么做账,发放,借 应付职工薪酬 贷 银行存款 那个差额1万怎么处理

2021-07-02 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-02 09:29

你好 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配

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你好 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配
2021-07-02
你好   那你们实际是少发放了1万吗   
2021-05-19
借应付职工薪酬 2万,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润
2021-04-08
你好,调整之后,你红冲多计提的吗?
2021-06-10
可以的,可以这么做的。
2022-03-25
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