调节后对账单和账上应该一致
银行余额调节表调整后的余额和谁一致?和账上还是对账单?
老师,请问银行余额调节表调整后银行对账单余额比银行日记账余额还多,是什么原因?
下列各项中针对银行存款余额调节表检查说法正确的是()。A若银行存款余额调节表中调节后的日记账余额和对账单余额相等,则可认定银行存款日记账余额B若企业银行存款余额调节表编制不当,注册会计师应在银行存款余额调节表检查底稿中编制正确的银行存款余额调节表C若银行存款余额调节表中调节后的日记账余额和对账单余额相等,则应进一步检查企业已记账、银行未记账的未达账项的真实性和记账时间的恰当性,同时针对银行已记账、企业未记账的未达账项重点关注企业是否在报表中进行了调整D若银行存款余额调节表中调节后的日记账余额和对账单余额相等,则应进一步检查未达张项的直实性
审计实操中,如果银行存款科目企业有未达账项,账面截止12.31银行存款余额≠对账单余额,已确认银行余额调节表的有效性,那出具审计报告时披露的银行存款余额必须与对账单调整为一致?需要企业提供所谓的调整分录?还是说可以不一致用银行余额调节表作为审计证明
银行余额调节表是我账面的余额和银行对账单余额进行调节,还是根据实际业务来,比如说我实际不平,但是调账硬调平了,余额一致,是不是就不存在余额调节?
老师:收其他公司的房租管理费发票怎么开?发票项目开什么?
老师,请问公司对公账户给个人转评审费,没有票,这样可以吗?
老师 问个专业问题 怎么给一般纳税人和小规模算开票加税点
老师 有个问题 公司印花税是按次申报的 1-5月份每次合同的时候都申报了印花税 但是我7月季度报的时候 申报印花税又是按1-6月合同来的 现在要怎么办呢 难不成申请退税吗
请问老师,乙方租甲方厂房,房屋拆迁,拆迁款10万打入甲方账户,其中3万由甲方又打给乙方,乙方用给甲方开具发票吗
老师,上个月开了6张发票,已经报完税了,现在客户要求重开,税务上怎么处理
购进二手车,使用权是司机,收入也是司机,挂靠公司,如何处理比较好
之前公司购车的时候直接费用报销的,没有入固定资产,现在公司再将车卖掉怎么做账呢
公司法人和股东可以不参与公司审批吗?
宋生 老师 那后期是不是发票进来了 就是 借 应交税费-进项税款 535/1.13*0.13 贷 待处理财产损益--- 待处理流动资产损益 535/1.13*0.13 ? 我怎么感觉后期不会来发票啊
这是一致的,但我想问这金额还需要和K3 对吗?或和银行对账单对吗?
一致就不需要再和账上对了
那和银行 对账单呢
和银行对账单一致的