同学你好 放在有上个月的账上

老师,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (一)纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天 请问这句话怎么理解?
老师,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (一)纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天 请问这句话怎么理解?
老师,个人所得税汇算清缴怎么操作
我想请教一个问题!1、就是一个公司有两个办公点两个地方的物业发票水电费这样合不合理的?有没什么不好的风险的? 2、老板招待的ktv费之类经常开酒水的发票可不可以噶?3、ktv陪酒的那些开不了发票回来,可以开滴咩发票翻来(如果让ktv方开但系又不给你开服务费)?
老师,预收预付报表太大了,怎么保持资产总额在5000以下?
小微企业所得税怎么减免
老师 我想问下假设采购入库单是2月份入的,但是采购发票是12月入的,12月入会账务凭证上原材料增加,那收发存不增加吧,这样收发存和财务账对不起来吧?我是不是有理解误区
管理层招待费实际发生一大堆,公司起步阶段,入不敷出,发票已经开了,账上没办法报销,怎么处理好呢,已开的发票作废,后面重开吗,没法留着以后做账吧
董孝彬老师,我公司是集团的电商公司,集团的工厂要买货物,打钱让我公司去买,我公司和工厂签了委托代购协议,然后卖家开票开给工厂行吗?
财务结账周期1月到25号,中间都26-25,12月到31号可以吗?
如果之前也没做 那就直接做在这个月 申报表按照这个月的申报
老师,我们上个月已按无票收入做账申报了增值税报表,而且凭证订起来。这种情况是直接拆开凭证加入这个月开的发票就可以吗?
这个月的申报表应该如何填写的呢?
对的 按照综合的收入申报
老师,你好。我们6月份补开了3月份发票的,我们申报增值税时应该如何填写的?我们3月份出口销售了一批产品57870.65,当时没有开具发票,增值税申报是按无票收入申报了。然后我们在6月份补开了3月份出口的那批产品的发票57870.65。6月份一共出口销售552771.25,其中318387.64是在当月已开发票了。由于发票数量不够,234383.61是没有开具发票。请问我们现在申报增值税时应该如何填写呢?
那就按照你现在的收入金额来填写对应税率的收入栏
因为3月份的收入已申报了的,现在是减除3月份的开票金额后填写吗?
嗯 按照红冲之后的来哦
老师,我们没有红冲发票哦 。是3月份没有开票,但申报了无票收入,现在6月份补开了发票。这种情况会影响我们退税了,具体要怎么填写的?
直接在收入减去3月份补开的发票吗?因为我们6月份也有未开发票的收入,是直接在未开发票的收里直接减掉3月份的吗?
未开票收入需要红冲 然后再开蓝字发票
请问是如何红冲?更改3月份申报表吗?
因为我们3月份没有开发票,在6月份开的。
直接6月份红冲然后开票
老师,我们6月份的发票红冲了,就等于没有开票了。还是不明白呢。我们本来就是想要出口销售的都开发票,现在红冲掉了,就等于没有开票呢。红冲后又开票就等于没有操作呀,还是原来的数据。
我们是3月份没有开票,是6月份补开了3月份的发票,然后不明白应该如何填写增值税申报表。我们在6月份红冲发票的话要怎么红冲呢?没有对应的发票
就是还是原来的数据,相当于没开,红字蓝字冲减了
老师,我们现在是7月份了,申报6月份的增值税申报表,现在开票红冲吗?
我们6月份开具的蓝字发票,现在开票出来红冲了吗?
不是,是你之前的无票收入要开票的时候先红冲了再开发票
老师,我们之前是无票收入,补开了发票。是补开之前要开负数发票吗?
当时出口销售没有开具发票,但申报税了。后期补开了发票的。是补开之前要开负数发票吗?
对的 开发票就可以了
开负数发票?
那我们这个月申报报表应该如何填写呢?
老师,我们一直不明白为什么要开负数发票?不是补开发票就可以了吗?
补开了发票,又开负数发票
现在增值申报表的数据怎么填的?
你之前做未开票收入报税了吧