同学你好 放在有上个月的账上
老师你好,我们是一般纳税人,上个月我们增值税申报时申报了无票收入,这个月我们和上次的无票收入一起开的票,这个月增值税申报时该怎么填啊
老师,上个月出口次月补开的发票,这个发票是放在有上个月的账上还是这个月的呢?我们申报增值税的时候应该如何填写呢?
老师,你好。我们6月份补开了3月份发票的,我们申报增值税时应该如何填写的?我们3月份出口销售了一批产品57870.65,当时没有开具发票,增值税申报是按无票收入申报了。然后我们在6月份补开了3月份出口的那批产品的发票57870.65。6月份一共出口销售552771.25,其中318387.64是在当月已开发票了。由于发票数量不够,234383.61是没有开具发票。请问我们现在申报增值税时应该如何填写呢?
老师您好,上个月错把收购发票开成免税率的普通销售发票,这个月该如何申报增值税呢,增值税销售申报表该如何填写,这个月红冲此张免税销售发票的话,下个月又该如何申报增值税
老师,这个月申报增值税的时候在未开具发票上面填了数据,那么这个月要是把未开具发票的金额开出来了,下个月申报应该怎么申报呢
非全日制涵授大专也要毕业满5年才能报名中级吗?
您好,环保税是按季度缴纳还是按月度、年度?
员工从外地来到本单位工作,来时的路费怎样入账
老师好,以前我把工资都是做到成本里去的,本月成本票比较多,能不能把本月的工资做到管理费用里,还是说必须一开始做到成本就一直做成本呢,人员一直没变
老师,这个我怎么没找到下一步或者是申报的字样呢?这个怎么报啊
请问一下电商税是什么税
老师 有个融资租赁设备 但是没开票 只是银行流水有个支付的首次租赁30000
我们公司开超市的 然后超市里面领用超市卖的蚊香给超市驱蚊子用的记那个会计科目呢、内部领用没有钱进账哈 就是没有收入 领用就领用了
老师你好,公司从个人那买二手车挂车头,没计提呢,当月就报废了,买车价是57000、报废车全款17480,账务怎么处理
公司给员工你霍香正气水,计什么科目,谢谢
如果之前也没做 那就直接做在这个月 申报表按照这个月的申报
老师,我们上个月已按无票收入做账申报了增值税报表,而且凭证订起来。这种情况是直接拆开凭证加入这个月开的发票就可以吗?
这个月的申报表应该如何填写的呢?
对的 按照综合的收入申报
老师,你好。我们6月份补开了3月份发票的,我们申报增值税时应该如何填写的?我们3月份出口销售了一批产品57870.65,当时没有开具发票,增值税申报是按无票收入申报了。然后我们在6月份补开了3月份出口的那批产品的发票57870.65。6月份一共出口销售552771.25,其中318387.64是在当月已开发票了。由于发票数量不够,234383.61是没有开具发票。请问我们现在申报增值税时应该如何填写呢?
那就按照你现在的收入金额来填写对应税率的收入栏
因为3月份的收入已申报了的,现在是减除3月份的开票金额后填写吗?
嗯 按照红冲之后的来哦
老师,我们没有红冲发票哦 。是3月份没有开票,但申报了无票收入,现在6月份补开了发票。这种情况会影响我们退税了,具体要怎么填写的?
直接在收入减去3月份补开的发票吗?因为我们6月份也有未开发票的收入,是直接在未开发票的收里直接减掉3月份的吗?
未开票收入需要红冲 然后再开蓝字发票
请问是如何红冲?更改3月份申报表吗?
因为我们3月份没有开发票,在6月份开的。
直接6月份红冲然后开票
老师,我们6月份的发票红冲了,就等于没有开票了。还是不明白呢。我们本来就是想要出口销售的都开发票,现在红冲掉了,就等于没有开票呢。红冲后又开票就等于没有操作呀,还是原来的数据。
我们是3月份没有开票,是6月份补开了3月份的发票,然后不明白应该如何填写增值税申报表。我们在6月份红冲发票的话要怎么红冲呢?没有对应的发票
就是还是原来的数据,相当于没开,红字蓝字冲减了
老师,我们现在是7月份了,申报6月份的增值税申报表,现在开票红冲吗?
我们6月份开具的蓝字发票,现在开票出来红冲了吗?
不是,是你之前的无票收入要开票的时候先红冲了再开发票
老师,我们之前是无票收入,补开了发票。是补开之前要开负数发票吗?
当时出口销售没有开具发票,但申报税了。后期补开了发票的。是补开之前要开负数发票吗?
对的 开发票就可以了
开负数发票?
那我们这个月申报报表应该如何填写呢?
老师,我们一直不明白为什么要开负数发票?不是补开发票就可以了吗?
补开了发票,又开负数发票
现在增值申报表的数据怎么填的?
你之前做未开票收入报税了吧