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老师 我想问下假设采购入库单是2月份入的,但是采购发票是12月入的,12月入会账务凭证上原材料增加,那收发存不增加吧,这样收发存和财务账对不起来吧?我是不是有理解误区

2025-12-29 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-29 09:00

2月做暂估入库,12月正式入库

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齐红老师 解答 2025-12-29 09:01

暂估入库规范操作 2月发票未到,已经收到货 借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:生产成本 贷:原材料 12月做账取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商        原材料/成本费用(暂估差额,无差额不管) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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2月做暂估入库,12月正式入库
2025-12-29
是的,那个是不对的
2025-10-09
同学你好,发票开的晚,时间可以不一样
2022-01-06
您好,会参与月末一次加权平均的核算,这也是本月的单据嘛
2024-11-14
你好,同学,你的意思是要调整期末实际库存和账面上发票上库存保持一致吗
2022-11-22
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