不能这么做,毕竟不是账上的现金
老师。您好,我公司是今年成立的小规模纳税人,目前对公账号没有钱。7月开了一张票,目前也没收回应收款。,我要做办公费报销,也要给员工发工资。只申报了法人一个人的工资。 可以借库存现金,贷记,其他应付款_老板,然后再去报销这个办公费,还有发放工资。??? 还是让老板打款进对公账户,做实收资本合适点?还是直接做现金。,老板借钱给公司做报销?。
老师,你好!我们公司账面上有现金,有员工的差旅费发票,但是老板私自给员工报销了,不需要从公司对公账户报销。可以做进账里,直接做一笔这样的分录吗?借:管理费用-差旅费 贷:库存现金
老师我们公司给员工提供餐补和差旅费一块报销,但是差旅费有发票,餐补没有发票,请问我要怎么做账呢?税务不是规定没发票不能报销吗,我要是一块计入管理费用,但装订的凭证少发票啊
老师,我们公司有两家,一家在上海,一家在合肥,现在有一笔报销是合肥公司的发票,应该合肥公司报销,但是财务大意,从上海公司支付了报销款,我做两家公司的账,能不能上海公司借其他应收款贷银行存款,合肥公司入账借管理费用差旅费,贷其他应付款,两家公司挂账,这样对吗
老师你好,请问24年差旅费发票员工当时预估了个金额我入12月账,现在1月份回来报销的金额和当时的数字不一样,这种我需要在1月份账里面冲掉12月入的那笔差旅费分录然后再按照正确的做? 还是我直接把报销单附在12月那笔分录后面,然后在1月账里面多的做一笔分录冲掉,少的补一笔分录呀?
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
那要怎么做好呢?
贷方记入到其他应付款
后面在做一个借:其他应付款,贷:现金 是吧
对,是的就是这么做的
附件就附一张报销单和发票,报销单上盖现金付讫的章行吗?
可以,盖现金付讫也可以的
这样做如果遇到税务稽查会有风险吗?
没事,只要是发票没问题就行
因为我刚接手一家公司,账面上有100多万现金,现在想尽快把现金冲销了。如果是公司的车辆加油费可以直接做借:管理费用-交通费 贷:现金吗? 发工资可以做借:应付职工薪酬 贷:现金 吗?
可以啊,金额大尽量能冲就冲
好的。我们有两家公司在经营,同一个老板。A公司有100万现金,B公司没有现金,但是B公司给A公司借过款,500万,银行存款支付。后面一直有借,A公司也有还。到目前为止A公司还是欠B公司400万左右。B公司也有一些费用发票,不需要报销的。为了冲销现金,让A还款B,B公司写一个收据,收到A公司还款50万,然后B公司的费用票用现金来冲销,这样做可以吗?还需要做什么证明吗?
还款50万现金这么多?想要真实一点可以让B写收据
B写收据怎么写?
就写收到A公司归还借款现金50万元
还需要做其他证明吗?有风险吗?
风险来说只要是没涉及到税费的就不会有什么风险的
好的,谢谢
不客气,如果满意帮忙给个五星好评