不能这么做,毕竟不是账上的现金
老师。您好,我公司是今年成立的小规模纳税人,目前对公账号没有钱。7月开了一张票,目前也没收回应收款。,我要做办公费报销,也要给员工发工资。只申报了法人一个人的工资。 可以借库存现金,贷记,其他应付款_老板,然后再去报销这个办公费,还有发放工资。??? 还是让老板打款进对公账户,做实收资本合适点?还是直接做现金。,老板借钱给公司做报销?。
老师,你好!我们公司账面上有现金,有员工的差旅费发票,但是老板私自给员工报销了,不需要从公司对公账户报销。可以做进账里,直接做一笔这样的分录吗?借:管理费用-差旅费 贷:库存现金
老师我们公司给员工提供餐补和差旅费一块报销,但是差旅费有发票,餐补没有发票,请问我要怎么做账呢?税务不是规定没发票不能报销吗,我要是一块计入管理费用,但装订的凭证少发票啊
老师,我们公司有两家,一家在上海,一家在合肥,现在有一笔报销是合肥公司的发票,应该合肥公司报销,但是财务大意,从上海公司支付了报销款,我做两家公司的账,能不能上海公司借其他应收款贷银行存款,合肥公司入账借管理费用差旅费,贷其他应付款,两家公司挂账,这样对吗
老师你好,请问24年差旅费发票员工当时预估了个金额我入12月账,现在1月份回来报销的金额和当时的数字不一样,这种我需要在1月份账里面冲掉12月入的那笔差旅费分录然后再按照正确的做? 还是我直接把报销单附在12月那笔分录后面,然后在1月账里面多的做一笔分录冲掉,少的补一笔分录呀?
电脑怎么看直播课程?
老师,请问税费包括哪些
老师 这种能开3%的票?
请问老师,我们是建筑行业一般纳税人,7月1号开出1200万含税发票,7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录?
老师,请问费用类的支出,本月已经付款,但是发票后面月份才收到,这种情况需要怎么记账呢?帮忙写下详细分录,付款的时候怎么做分录,后面月份收到发票怎么做分录,谢谢
老师我想问一下就是客户当月的消费没有开发票,然后过了几个月才给开发票,当月消费的都已经申报纳税了,应该怎么给客户开发票,怎么做账呢?
老师,个人付款开公司发票名这是可以的吧?但现在查出这个人和这家公司没有关系,但之前已经开了发票,请问假如我现在要求对方以这家公司名支付款给我们,然后退款给他个人可以吗?但时间过去已经几个月了,时间有影响否?
老师普通汇兑啥意思啊
老师 麻烦给一个 印花税税率表 图片也可以 多谢
老师,系统性风险就是利率风险吗?
那要怎么做好呢?
贷方记入到其他应付款
后面在做一个借:其他应付款,贷:现金 是吧
对,是的就是这么做的
附件就附一张报销单和发票,报销单上盖现金付讫的章行吗?
可以,盖现金付讫也可以的
这样做如果遇到税务稽查会有风险吗?
没事,只要是发票没问题就行
因为我刚接手一家公司,账面上有100多万现金,现在想尽快把现金冲销了。如果是公司的车辆加油费可以直接做借:管理费用-交通费 贷:现金吗? 发工资可以做借:应付职工薪酬 贷:现金 吗?
可以啊,金额大尽量能冲就冲
好的。我们有两家公司在经营,同一个老板。A公司有100万现金,B公司没有现金,但是B公司给A公司借过款,500万,银行存款支付。后面一直有借,A公司也有还。到目前为止A公司还是欠B公司400万左右。B公司也有一些费用发票,不需要报销的。为了冲销现金,让A还款B,B公司写一个收据,收到A公司还款50万,然后B公司的费用票用现金来冲销,这样做可以吗?还需要做什么证明吗?
还款50万现金这么多?想要真实一点可以让B写收据
B写收据怎么写?
就写收到A公司归还借款现金50万元
还需要做其他证明吗?有风险吗?
风险来说只要是没涉及到税费的就不会有什么风险的
好的,谢谢
不客气,如果满意帮忙给个五星好评