您好,这个是可以的,1最后的话,这个其他应收和其他应付再抵消,就行了
老板有两家公司,一家在上海一家在成都,上海公司没有实际业务但是名下挂了辆车,今年老板把车开到成都来了,费用都在成都这家公司报销,做了一份汽车借用合同,最近保险到期,需要成都这边支付保险费用,发票只能开上海公司,我要怎么做才能入成都公司账
老师您好,我们公司有这样一个问题,我公司的老板是一个大学的教授,他现在有在合肥注册了一个总公司,又在上海注册了一个合肥的子公司(上海的子公司是合肥的全资子公司)现在他的社保是在学校交的,工资也是在学校领的,还有一部分工资是在合肥的总公司发的,上海子公司没有给他发工资,现在主要的业务是在上海的子公司,所以他发生的费用都是和上海子公司有关系,那我们上海子公司能按员工的报销方式来给他报销吗?比如他的高铁票我能按员工的报销一样可以抵扣吗?麻烦有经验的老师回答我,谢谢!
老师您好,我写的比较长,麻烦看清楚再回答我,谢谢!我们公司有这样一个问题,我公司的老板是一个大学的教授,他现在再合肥注册了一个总公司,又在上海注册了一个合肥的子公司(上海的子公司是合肥的全资子公司)现在他的社保是在学校交的,工资也是在学校领的,还有一部分工资是在合肥的总公司发的,上海子公司没有给他发工资,他还不是我们公司的法人。现在主要的业务是在上海的子公司,所以他发生的费用都是和上海子公司有关系,那我们上海子公司能按员工的报销方式来给他报销吗?比如他的高铁票我能按员工的报销一样可以抵扣吗?麻烦有经验的老师回答我,谢谢
请问老师,是这样,我们抖音抖店的货款收到后,要返给一个合作伙伴公司,然后我做账,借:银行 贷:其他应付款-合作公司,然后合作公司有给我们开了一张服务费发票,我入账借:销售费用-服务费 贷:其他应付款-合作公司,然后实际付款时借:其他应付款-合作公司 贷:银行 ,这样一来就没法平账了,其他应付款-合作公司还有一个贷方余额,您看这种情况怎样处理?
老师,我上个个月做一个员工报销时发票审核没注意搞错抬头了,总公司的抬头做在分公司报销了,那这个月还有报销金额一样,抬头开的分公司,我能分公司不做报销了,把上个月分公司的账调整下,借:其他应付款,贷:银行存款,这个月借:管理费用,贷:其他应付款上个月其他应付款金额吗?然后上个月开的总公司抬头的发票这个月重新在总公司报销做账吗?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?