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一间小规模制造业,20人 左右的,2020年开厂,未做过内部账目,只找外账申报,如果我过去我应该从和方面先着手?可以给我一个流程吗?以前都是半路接手……

2021-07-02 12:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-02 13:15

你好!对方单位原来有会计吗?之前有内账吗?

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快账用户5241 追问 2021-07-02 13:25

没有20年新开的,没有内账 会计

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快账用户5241 追问 2021-07-02 13:27

一直没做内账,

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快账用户5241 追问 2021-07-02 13:27

我如果7月份过去上班,我应该怎么开始?

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齐红老师 解答 2021-07-02 13:29

你好,对库存现金,银行,库存进行盘点,往来帐询证核对。

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快账用户5241 追问 2021-07-02 13:30

核对什么时间的?要从1月开始吗

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齐红老师 解答 2021-07-02 13:31

你好,从你们建账的时间开始。

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齐红老师 解答 2021-07-02 13:31

也就是查询建账的期初余额。

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快账用户5241 追问 2021-07-02 13:31

我7月过去,我可以从7月份建账吗

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齐红老师 解答 2021-07-02 13:33

你好!可以的,具体你们协商,个人建议是7月份建账,之前的数据不好统计了。

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快账用户5241 追问 2021-07-02 13:35

7月份盘点之前的数据,结出期初数是吧?8月做7月份的账目

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齐红老师 解答 2021-07-02 13:37

你好,7月份盘点,7月建账,往后做就可以了。

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你好!对方单位原来有会计吗?之前有内账吗?
2021-07-02
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
你好,同学,对您的遭遇老师深有同感,现在税务监察越来越严,小企业会计制度不健全,账务混乱,这是通病,老师的建议是,如果这份工作做下去对您将来的发展有益或者说您可以在这个企业迅速成长,积累一定的经验,可以做下去,如果说压力大有没有什么前途,您可以果断地做出决定。祝您工作愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
2022-07-21
同学你好 上面的开始说的对,分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳 你们是什么准则就用什么科目,不用改 实操有建筑行业的,也有课程
2020-10-09
同学你好 你对应的都有发票吗
2020-10-04
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