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老师你好。请问一下,我公司以前年度根据合同挂账应收土地租金如下: 借:应收账款-张三 3500 贷:主营业务收入 3500 现经批准同意免收该笔租金,那现在怎么出会计分录呢?

2021-07-02 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-02 17:05

你好,借以前年度损益调整 贷应收账款。

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快账用户4050 追问 2021-07-02 17:55

以前年度未有挂账,现在同意免收租金又怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2021-07-02 18:21

既然没有挂账,就不需要处理

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你好,借以前年度损益调整 贷应收账款。
2021-07-02
借:其他应收款,贷:银行存款,将来获得土地使用权再做借:无形资产,贷:其他应收款 这个对的,学员
2022-10-29
你好,你预收为什么只确认3500?
2022-01-11
你好 ;  你跨年红冲的话 ; 这个为什么要红冲。 是因为 取消了业务 了吗还是开错了发票 ?  
2021-12-24
你好,开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入,应交税费-应交增值税; 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632贷其他应收款-法人14592,到时垫付的92元报销给法人,借其他应收款-法人92贷库存现金92 结转库存商品分录就行了
2021-10-08
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