从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,要取得专票
老师,我们公司收购茶农的茶青,代农户开收购普通发票,这个可以按9%进项税计算抵扣,一般税额不是用 买价/(1+9%)*9% 这样计算吗,早上那老师说免税进项用 买价*9%进项,为什么不是用 买价/(1+9%)*9%计算呢
和农户购买大米,取得税率为1%的普通发票,这个可以按特殊情形抵扣9%的进项吗?
7.外购新生产线,取得专用发票,金额300000元,税率13,税额39000元,该生产线尚未投产;8.购入大米,取得普通发票,金额30000元,税率3%,税额900元;另支付运费,取得专用发票,列明金额1000元,税率9%,税额90元。购进的大米用于发放职工福利;上述业务的专用发票都已通过认证。可以抵扣的进项税额
老师,请问购买农产品招待客户取得的免税普通发票可以抵扣进项吗?
从合作社购买的农产品,水果,蔬菜,鸡鸭等,取得免税普通发票,可以按照发票金额的9%进行计算抵扣税吗
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师。能不能发给我一份福利院的收支汇总表
老师您好,利润表的累计毛利X13%-累计已交增值税=累计未交增值税,这个等式成立吗?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老板转入公司的备用金如何做账,摘要怎么写
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
请给出一般纳税人销项票未勾选的分录,以及增值税的完税证明分录。
老师这种情况怎么办?