你好,可以这么做的。

请问老师,对方公司有笔20万的工程款进来,要求我方开票,工程开票没有单价和数量,那怎么开专票?可以直接开金额吗?
老师,我开给对方“活动策划费”发票数量是1,金额12260.7元,可开回来的进项发票对方只能开1万以内,那我能要求对方按数量0.5开两张发票进来吗
老师,我开给对方“活动策划费”发票数量是1,金额12260.7元,可开回来的进项发票对方只能开1万以内发票面额,那我能要求对方按数量0.5*单价12260.7=6130.35元开两张发票进来吗
我想问的是进项票的总的合计金额和税额没有差错,但是因为产品明细特别多,按平均价格开票过来,数量就不对了。接收发票的这一方,销售出去结转成本的时候,把成本自己计算完,能按成本金额结转成本吗?那开进来的发票数量和销售的数量有可能对不上,有风险吗?
您好老师:我单位和供应商签订的采购合同,亏吨千分之三以内正常验收,超出千分之三以上的由供应商承担,因为采购数量大,还没有送完货。我单位又需要进项发票,所以先开一笔发票,对方开发票数量是2078.02吨,金额不含税231532元,当月对方发票额度能开这么多。我这边,检斤数2047.75吨,金额229255.53元,我按对方发票金额入账可以吗?以后还会开发票,亏吨数量在这笔合同完成后,最后一笔发票减数量。
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。