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老师你好,我想问首次购买税控设备,取得的专项发票,是不是不用认证,报税的时候,填附表四增值税减免税申报明细表就可以?

2021-07-03 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-03 18:13

你好是的,不需要认证,填写在减免明细表附表四,本期发生额和实际抵扣金额里面 还有主表应纳税减征额里面。

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快账用户3408 追问 2021-07-03 18:16

那老师是不是勾选平台哪里 选择发票不需要抵扣的 然后填报的时候就按照你说的那么做就行!老师还有一个问题 就是销售方给我们开了红字发票,我们也是选择发票不抵扣勾选吗?

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齐红老师 解答 2021-07-03 18:18

是的,选择不抵扣,勾选 负数发票你进项转出就可以 如果之前认证了。

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快账用户3408 追问 2021-07-03 18:20

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-03 18:20

不用客气,工作愉快。

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你好是的,不需要认证,填写在减免明细表附表四,本期发生额和实际抵扣金额里面 还有主表应纳税减征额里面。
2021-07-03
你好,是的,这个发票不需要认证,就可以全额抵扣增值税应纳税额的
2020-09-30
你好,对的,还有主表。
2021-11-11
根据您提供的信息,申报增值税的过程中,税控盘减免税款的相关步骤可能因地区和具体政策而有所不同。一般来说,需要填写几个表格以完成减免税款的申报。 您提到的第一步填写增值税减免税申报明细,这是申报增值税减免税款的第一步,需要详细填写减免税款的相关信息。 第二步增值税纳税申报表附列资料(四)税额抵减情况表,这个表格用于申报税额抵减的情况,涉及到税控系统专用设备费及技术维护费的抵减。 第三步主表应纳税额减征额,这是申报增值税减免税款的最后一步,需要在主表中填写应纳税额减征额。
2023-11-06
你好,主表应纳税减征额,里面自己填写。
2021-07-06
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