你好,先计入劳务成本,然后在取得收入的时候结转到主营业务成本
老师,劳务公司收到的工程款劳务款,应该计入劳务成本还是主营业务收入?
老师,劳务公司付给农民工工资是计入劳务成本还是主营业务成本?
劳务公司计提工资会计分录怎么做?是先记入劳务成本再结转至主营业务成本还是直接记入主营业务成本?
建筑劳务公司的民工工资计入主营业务成本,还是先计入工程施工-人工费,然后在结转主营业务成本?
老师我们建筑劳务公司,发放农民工工资是计到工程施工-劳务费?后期转主营业务成本?还是计入劳务成本-民工工资,后期转成本?
您好!想问下,我公司昨天进了一批刚才,今天项目部就调拨到另一个公司了,请问仓库管理员用记账吗
老师,请问个人借款给基本户,然后还款用一般户归还,可以吗?
请问老师,企业转股可是未分配利润过大,怎样合理的减少未分配利润?
老师帮我看一下这样的分录有没有问题?出纳发工资的时候忘记扣个税了,员工又退回来现金交个税。
我们第一次退税的经营地址需要跟当时报关的经营地址一致吗?
老师,请问现在对小微企业的界定是?
已经转入固定资产减值准备的资产,现在报废,咋做账,去年将剩余价值一次性转入减值准备了
请问老师,一个合同,销售的产品有的是邮寄、个别产品出口报关,那么这个项目合同,退税影响吗
老师装订日期怎么写呢? 因为我是2024年11到2025年6月份的账 才装订上 我不能写今天装订的吧 那要写几号呢次月的几号装订比较合适呢?
老师开工资有回执单用工资表签字吗
具体分录怎么写
你好 借:劳务成本,贷:银行存款等科目 借:主营业务成本 ,贷:劳务成本
明白,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
还有个问题,到项目地代开发票预交的增值税怎么做 分录
你好,预交增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
那我做:开票时 1、借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)还是应交税费-预缴增值税 税金及附加-城市维护建设税 2、缴纳税金时 借:应交税费-预缴增值税 税金及附加-城市维护建设税 贷:银行存款/库存现金 不知道这样对不对?我自己看着很别扭
你好,开具发票的时候 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 预交税款的时候 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 应交税费—城建税 贷:银行存款
好,这里明白了, 还有个问题:施工员在工作中受伤,需要公司先垫付医药费,出院后在跟保险公司报销,保险公司把钱打到公司账户,这笔业务要怎么做分录处理?
你好 施工员在工作中受伤,需要公司先垫付医药费,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 出院后在跟保险公司报销,保险公司把钱打到公司账户,借:银行存款,贷:其他应收款
公司先垫付,钱是打到施工员账户给他自己去结算医药费的 借:其他应收款-施工员 贷:银行存款 保险公司报销,公司收到钱后:借:银行存款,贷:其他应收款-xx保险公司,这样能平施工员的其他应收款吗?
你好,再做一笔这个对冲分录就是了 借:其他应收款-xx保险公司,贷:其他应收款—施工员
那从公司基本户转给施工员的医药费垫付款,备注写什么合适?
你好,可以是 垫付医药费
垫付的医药费比报销的费用多,老板要是把多出的部分当时给员工的营养补助,又要怎么做分录?
你好,垫付的医药费比报销的费用多,多出的部分 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:其他应收款—施工员
结转劳务成本到主营业务成本是手动录分录还是结转损益时财务软件自动结转
你好,结转 劳务成本 到 主营业务成本,是手动录分录