你好,先计入劳务成本,然后在取得收入的时候结转到主营业务成本
老师,劳务公司收到的工程款劳务款,应该计入劳务成本还是主营业务收入?
老师,劳务公司付给农民工工资是计入劳务成本还是主营业务成本?
劳务公司计提工资会计分录怎么做?是先记入劳务成本再结转至主营业务成本还是直接记入主营业务成本?
建筑劳务公司的民工工资计入主营业务成本,还是先计入工程施工-人工费,然后在结转主营业务成本?
老师我们建筑劳务公司,发放农民工工资是计到工程施工-劳务费?后期转主营业务成本?还是计入劳务成本-民工工资,后期转成本?
我没有代账公司,有会计证,这样我给其他公司报税可以吗
关于财管计算内含收益率,内插法计算,为什么有时候是12%-10%,有时候又是6%-8%
在建帐套,全屋定制是属于哪个行业?
今日开始记账,想在快账上做账,我们是做全屋定制的,今天收到客户定金26500,总价是46500,要怎么记账
分摊减值后资产账面价值大于等于可收回金额的意义在哪里?能举例吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版)
老师:台球馆多收客户钱,退还20元,这个会计分录怎么做
老师公司要注销固定资产得怎么处置
非同一控制下的吸收合并不需要考虑资产单位评估增值吗
老师你好,有一个问题请教一下,公账户有余额,但从财务报表数据来看利润是亏损状态,应付还欠着股东的钱,这种情况需要怎么处理
具体分录怎么写
你好 借:劳务成本,贷:银行存款等科目 借:主营业务成本 ,贷:劳务成本
明白,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
还有个问题,到项目地代开发票预交的增值税怎么做 分录
你好,预交增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
那我做:开票时 1、借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)还是应交税费-预缴增值税 税金及附加-城市维护建设税 2、缴纳税金时 借:应交税费-预缴增值税 税金及附加-城市维护建设税 贷:银行存款/库存现金 不知道这样对不对?我自己看着很别扭
你好,开具发票的时候 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 预交税款的时候 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 应交税费—城建税 贷:银行存款
好,这里明白了, 还有个问题:施工员在工作中受伤,需要公司先垫付医药费,出院后在跟保险公司报销,保险公司把钱打到公司账户,这笔业务要怎么做分录处理?
你好 施工员在工作中受伤,需要公司先垫付医药费,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 出院后在跟保险公司报销,保险公司把钱打到公司账户,借:银行存款,贷:其他应收款
公司先垫付,钱是打到施工员账户给他自己去结算医药费的 借:其他应收款-施工员 贷:银行存款 保险公司报销,公司收到钱后:借:银行存款,贷:其他应收款-xx保险公司,这样能平施工员的其他应收款吗?
你好,再做一笔这个对冲分录就是了 借:其他应收款-xx保险公司,贷:其他应收款—施工员
那从公司基本户转给施工员的医药费垫付款,备注写什么合适?
你好,可以是 垫付医药费
垫付的医药费比报销的费用多,老板要是把多出的部分当时给员工的营养补助,又要怎么做分录?
你好,垫付的医药费比报销的费用多,多出的部分 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:其他应收款—施工员
结转劳务成本到主营业务成本是手动录分录还是结转损益时财务软件自动结转
你好,结转 劳务成本 到 主营业务成本,是手动录分录