你好,本期是否有税额,主表填写了吗

税控服务费280填写完附表四和减免表后,主表没数据什么原因?期末留抵与我账上的留抵税额正好差280元
您好老师,我公司去年税控费账上记在了进项税额,申报表记在了表4,因为一直没有销项,申报表没有抵减,所以我账上进项留抵税额比申报表多280元,这月我申报时想把这部分抵减掉,怎么调整呢?
老师好!请问税控系统服务费280元,我填了税额抵减表,申报以后,我看税额没有抵减 为什么呢?
在申报增值税时填了抵减税控系统技术服务费,怎么应交税额没有少呢?
老师,我买的税控系统服务费全额抵减,报税的时候填增值税减免税这个表,然后选择税控系统及专用设备抵减这一项对吗
老师,我企业所得税应纳税所得额310万,要交多少税?260要交多少税,刚好300万要交多少税? 今年交了,明年是不是重新计算了?
老师,公司有一台车,折旧计提完了,卖了1000,只开了一张二手车统一发票1000元,一般纳税人,应该怎么做分录
老师:9月6号工程合同, 农民工工资日期从什么时间开始?
条件一里面的1·07是怎么来的?条件二里面的1·05又怎么来的?这个1·07和1.05就是问就是题目当中的括号一和括号二。
一般纳税人运输企业有哪些进项票?还有成本票?
老师您好,一般纳税人10月公户进了收入,这个收入不开票,想问一下这个收入一定要在11月申报10月收入时候申报进去还是可以申报11月时候一起申报
老师,请问一下,定期定额的个体户,按季度申报,发票额度是六万,请问六万是一个季度该是一个月呢?
如果公司法人有残疾证的话,税收有吗优惠政策
老师这边有erp系统的学习课程吗?
请问董老师,B选项红笔标注的地方,综债转摊,综债里的预期信用减值损失对应的科目是其它综合收益,转摊,其它综合收益肯定要转出来,那就意味着信用减值损失也得变动
有税额,主表不是自动生成的吗?
不是的,主表需要自己填写的
主表怎么填?
你好,填写到主表第23行就可以了
23行应纳税额减征额,填本月数,对吗?
你好,对,填写本月金额
就是主表23行,附表4,还有其他需要填的吗?
没了,填完了了应该就抵减掉了
好的,可是我现在都点申报了,显示申报成功,怎么修改呢?
你好,你是否已经扣款了?
还没有扣款
那你要修改什么,刚才这个没有填写上吗
是啊,刚才主表23行没有填呢
不是啊,你23行填写一下你抵减税额
那你在电子税务局修改一下,做更正处理
就是刚才23行没填,只填了附表4 ,然后点了申报,显示申报成功了,怎么修改?
有个更正申报的,你更正一下就行了
是主页旁边的错误更正吗?
你截图我看看,我们是单独的地方