同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 提备用金 借:其他应收款 贷:银行存款
老师,分公司给总公司付借款利息,为什么不直接把钱打到总公司公户上,而要先把钱打到分公司老板私人卡上,再通过老板私人卡打到总公司公户上这(作为往来)!请问为什么这么做,这么做有什么好处?直接打过去不行吗
老师,请问公司账户上卖材料别人打得款,提到老板卡上做备用金这个怎么做分录
30.31日,用银行存款支付本月应交增值税850元分录加数字
29.31日,结转销售甲材料成本12000元分录加数字
29.31日,结转销售甲材料成本12000元
28.31日,本月A产品全部完工,已验收入库;B产品尚有100件尚未完工,单位定额成本为16元/件,结转B产品的完工成本
27.31日,计算并结转本月发生的制造费用,按工人工资分配。(写出计算过程
26.26日,预提应由本月负担的管理部门设备修理费1300元
25.25日,收到捐赠的货币资金500000元,存入银行。
24.22日,转账支付本月应负担的短期借款利息1000元。
23.21日,销售给Z公司甲材料取得收入30000元,增值税销项税额3900元,收到商业汇票一张。
22.15日,企业开出转账支票购入印花税票200元。
那我销售材料给别人开的发票怎么做分录
老师,我意思是我收到的货款,公司对公账户上收到的钱应该怎么做分录
同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
那销售材料给别人开的发票分录怎么做,是借应收账款,还是贷主营业务收入 应交税费吗
同学,你好 没有收到钱就是应收账款,收到钱就是银行存款
明白了,意思人家钱这个月给了就做银行存款,如果没有给就做应收账款,是这个意思吧,
老师,我在问下,如果这个钱下个月收到的话,银行对账单怎么做分录,借银行存款贷应付账款对吗
同学,你好 嗯嗯,是的
同学,你好 下个月收到钱 借:银行存款 贷:应收账款
知道了,本月收到钱就是借银行存款,谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢!