你好,计入管理费用-福利费。
老师好,帮了员工买社保,去看病是,我们报销个人付款部分!入什么费用呢!
老师,我们公司一个员工离职了公司帮她买一个月的社保,公司承担部分和个人部分能不能一起计入福利费用?
老师好,在4月份有一个公司帮我司几个员工购买了社保费,现在要将代付的社保单位部分和个人部分都要还给代买的公司,但是4月的分录是没有做挂帐处理,4月的扣社保分录是:借:管理费用-社保费 500 借:其他应收账款-个人部分社保200 贷:银行存款 700 其中要还给代买社保费公司单位部分200个人部分50,这样应该怎么调帐呢?
老师好,请问老板没发工资,但是买了他的社保,我是要按个人社保部分申报他工资,变成实发工资为0元,还是把社保单位和个人部分全部计入管理费用呢?
我是小规模纳税人,税务局打电话说7月份收到的票有两张异常,是我们从个人手里购买的固定资产,他给找人开的票,我能否固定资产不开发票,根据付款凭证暂估入账,按月计提折旧,汇算清缴之前收不到发票就纳税调增可以吗?
老师,公司是制造行业,目前在建厂,但是目前有培训费收入往出开票,在建项目的进项税可以抵扣培训费收入的销项税吗?
奶茶直营门店1-7月的收入未进入公司账户,而是走了法人个人卡,如果想要规范起来。这部分收入要如何合理转入公司账户呢?会涉及些什么流程?我们是在昆明,不知道当地对这方面的政策?
法人要是转账到公户卡里怎么备注好呢,直接写往来款还是写清楚法人代垫xx款这样呢
財管:貝塔係數,衡量的是市場風險 中的系統風險還是非系統風險?
为什么所有题目都不提供年金现值指数或是复利现值指数
有一个不明白的就是说比如无形资产它是属于使用寿命不确定的,然后在会计上不用摊销,而在税法上需要进行摊销。那就会需要在当期所得税中进行调减。但是也会产生递延所得税,调减了,然后就属于当期所得税会减少吗,然后这个递延所得税也是属于递延所得税费用也就是,那这个调减的金额和递延所得税费用使利润不就减少了两个相同的数字吗?这样子不就重复了吗?到时候这个递延所得税负债转回的时候,那本期这个当期所得税还是属于调减了。那还需要这个递延所得税有什么意义吗?
老师,我先把人工工资剔除,假设我这个月就是车间的一些制造费用呀,然后一些电费、水电费呀,这些七七八八的车间的一些。费用一个月在三三万四万块钱的样子,4万块钱的样子,那如果我要摊到一个工时上面去,是是除以30天再除以24个小时嘛。
老师,一般纳税人认证发票的步骤: 一个老师说:点击“我要办税”→税务数字账户→发票业务。另一个老师说:我的待办→发票业务(老师,两个老师的步骤不一样,是因为两个不同的路经?还是税局系统界面有变化?)
请问在网上注销工商流程步骤是怎么样的?
还有其他做法吗
你好,老师没有其他做法了。