同学你好,建议转入营业外收支处理。

老师,我司费用报销和发工资的是用老板的私户付的,外账一般是借老板的钱付,挂了其他应付款,目前其他应付款挂账有100万左右了,其他应付款跨年未清掉的话,会涉及哪些税务风险呢 想清掉这100万其他应付款,但公户不够钱,用法人的个人账户转钱进去,账务处理入实收资本,缴纳印花税,到12月份将公户的100万转到法人的个人账户清掉其他应付款,这样可行吗
老师,科目其他应收账款和其他应付款挂太久了这个应该怎样平账,这个就是挂老板和员工转进去的那些款,老板给钱给员工叫员工转进公户扣社保和付着报销的款
老师您好,我这个月扣了一个员工一般的工资没有发,老板说后面再给,然后我挂了其他应收款,因为这个员工之前有报销还有借款之类的我都挂了其他应收款,这种行不行,还是扣的工资我挂成其他应付款
老师,这笔业务,要挂员工的名字,应该怎么挂?在付款的时候,分每个人,挂:其他应收款-员工姓名(正数),贷:银行存款?然后,再做个科目划转,借:其他应收款-社保(个人),借:其他应收款-员工姓名(负数)?是这样做吗?
老师 我想问哈 老板用私人账户打款给员工 员工把钱转给公司账户 然后用来缴纳社保 所以其他应付款一直挂了一笔员工像公司打款的钱, 这笔钱再贷方 其他应付款 怎么从借方合理的冲销掉这笔钱了
为什么呢,计入营业外收入不是要缴税吗
同学你好,因为不再支付了,所以转销处理,记入营业外收支。计入营业外收入要缴税,这是税法规定的,你的意思记入资本公积,也一样要缴税的,除非挂在账上不动。
那那些应付职工薪酬呢?就是人家在我们单位买社保,我们给他们计提的工资,一直没有发放也不用发给他们这个怎么平
同学你好,建议转入营业外收入处理。