您好,未支付计入应付职工薪酬,不能混同

老师好,油卡公账充值,类似于购物卡,然后发给员工,并在员工的工资内扣回,扣钱时:借:其他应收款--油卡,贷:银行存款。扣员工时,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款--油卡。但是。员工拿了,又还没有到发工资,那这个员工拿油卡要如何挂账呀?
老师您好,我这个月扣了一个员工一般的工资没有发,老板说后面再给,然后我挂了其他应收款,因为这个员工之前有报销还有借款之类的我都挂了其他应收款,这种行不行,还是扣的工资我挂成其他应付款
因为去年员工借款刷单,钱借给员工时是挂了其他应收款这个科目,后面在平台刷单扣去相应的佣金后钱到我们账上了,当时没说冲借款,去年的我入了收入了,能否回去调整为其他应收款,不做收入,因为老师在群里说要做收入,那当时借给员工挂了其他应收怎么平呢
老师您好,我是一般纳税人监理公司,我们公司有几个挂证人员,当时给这些人付挂证费的时候做了借:其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票,然后我们一直是做成工资的,借:劳务成本-工资。贷:其他应收款。现在有几个人员挂证到期了,然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额,也就是我算的时候少算了,没有冲完,我现在这个余额怎么调整合适呢老师
老师我们之前先给员工钱然后回来报账 给员工挂在了其他应收款 现在不拿钱了 直接保销 我想用其他应付款过度 但是不能同时挂这两个科目是吗
是我扣下了,先挂帐的,这种的不能做应收款吗老师。
您好,是您欠,所以是负债
好的,非常感谢老师指导
您好,您客气。小林非常荣幸能够给您支持