你好 借 应交税费-应交企业所得税 贷 利润分配-未分配利润 借 银行存款 贷 应交税费-应交企业所得税
小规模企业,收到2020年汇算清缴后的退税款(2020年多预缴了)。请问这个退税款处理?
请问,小规模企业收到2020年汇算清缴后的退回2020年多预缴的所得税款,怎么处理?
小规模企业,执行小企业准则,收到2020年汇算清缴后的退税款(2020年多预缴了)。请问这个退税款处理?
请问,小规模企业收到2020年汇算清缴后的退回2020年多预缴的所得税款,怎么处理?
小规模企业,执行小企业准则,收到2020年汇算清缴后的退税款(2020年多预缴的所得税)。请问这个退税款处理?
老师,给出纳转的备用金是计入其他应收款出纳,还是库存现金出纳
老师你好!我们是招投标代理机构,评标专家给我们评标我们需要支付劳务费,对方需要开增值税,可是对方一年才能开具12张发票,这个我们要怎样处理了,先给对方转账年底统计金额联系专家开票吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师好,问下工会会费计提也是按照应发工资金额的0.5%计提?
请问第一个分录是什么意思呀?不是很明白
你好,就是用利润分配-未分配利润代替以前年度损益调整科目。
刚才问一个老师,他又说把计提的冲红,借,所得税费用红字,贷,应交税费-应交所得税。再借银行存款,贷,应交税费应交所得税
我都搞不清楚哪一个是对的
你好,同学这个跨年了,需要用利润分配-未分配利润的。
嗯嗯,明白,就是相当于以前年度损益调整这个科目。只是问了两个老师讲得不一样
你好,是的,因为跨年不能直接用损益类科目的。