同学你好 借,预收账款 借,营业外支出一违约金 贷,银行存款;
客户付了预付款,因为我们产品升级不能正常发货,退客户定金及违约金怎么入账
请问我公司收客户5000元订金,合同上约定余款货到付清,但是货到后客户因种种原因不提货,而我公司已派安装人员过去,产生了差旅费和货物运费合计差不多3000元,最后给客户退了订金2000元,请问我个3000元怎么做账?需要交税吗?谢谢!
老师,我想咨询一个问题,我们公司销售给客户一批产品,客户按照正常售价给我们付款,我们把货发给客户,我们正常开具增值税专用发票,承诺订货只要达到一定金额,下月我们给予10元/件的返利,然后客户开我们开具红字信息表,我们开红字发票!我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀,该怎么做账务处理及会计分录
老师你好 由于拖欠货款不支付,导致客户告我们,然后收到对方发来的货款违约金发票,我们作为购买方收到这个违约金发票应该怎么入科目
您好,我们预付款给客户一笔200万货款,但是我们不提货了,客户也不退款,后期我们会付违约金,那我们应该怎么处理税务局那边的资料。
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理