你好 借:银行存款 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
出售闲置甲材料200千克,单价80元,增值税率13%,款项已收。
企业向远方公司购入甲材料200千克,单价100元,乙材料200千克单价200元,增值税率13%,另用银行存款支付运杂费1000元,款项末付,材料验收入库。
企业销售甲材料2500千克,每千克售价80元,增值税税率13%,款项存人银行
(6)企业销售A材料2000千克,每千克售价80元,增值税税率13%,款项存入银行。设置会计分录
8日,出售闲置甲材料200千克,单价80元(不含税),增值税率13%,款项已收。同时,按每千克50元,结转上述甲材料的销售成本
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
15.28日,按每千克50元,结转上述甲材料的销售成本。 16.31日,本月耗用材料情况:车间生产A产品领用甲材料1 500千克,单价50元,领用乙材料1 000千克,单价70元;生产B产品领用甲材料2 000千克,单价50元,; 17.31日,计提本月职工工资:A产品生产工人工资58 000元,B产品生产工人工资72 000元,车间管理人员工资20 000元,行政管理部门人员工资30 000元,共计180 000元。 18.结转本月各收入类账户。 19.结转本月各费用类账户。 20.月末,将“本年利润”账户余额转入“利润分配”账户。
你好 15,借:其他业务成本,贷:原材料 16,借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,贷;原材料—甲材料,原材料—乙材料 17,借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬 18,借:主营业务收入等科目,贷:本年利润 19,借:本年利润,贷:管理费用,销售费用等科目 20,借:本年利润 ,贷:利润分配—未分配利润