你好 餐费可以开餐饮服务 。但是这承包租赁场地这个是单独开票的。税率都不一样了
老师您好,我们是一家外商独资企业,之前结汇付了一笔服务费,正常结汇需要给我方的银行对方提供合同+发票的,但是对方公司A的发票因为当地税务局稽查,一直开不出来,但是对方的关联公司B能开出发票(业务性质都是一样的,只是B公司的所在地不一样)。现在银行的建议是:我方、A公司和B公司签三方协议,证明A/B是关联公司,然后业务转由B公司处理并开票,因为银行说这个资金不能从A回流给我们,否则会有虚构合同骗取外汇的嫌疑。请问银行的建议可行吗?会不会有三流不一致的风险?
我们是商业管理公司,出租房屋和物业管理,收公摊能耗,电费,房子不是我们的,对外出租有商铺有公寓类型的 问题一,公摊能耗是合同里约定的,按每间每月收取固定金额,这个之前我们问过税审,税审意见是我们主营是9个点的租赁,可以依据主营,公摊能耗收入按9个点收取,我们开票也是9个点开的这个没问题吧 问题二我们有收电费,开具13个点销售货物发票,可是我们增值税申报表附表一13货物销售额那里是灰色的填不了,13的服务和无形资产不动产是蓝色的,是为啥尼?这家单位2年之前是个餐饮公司,后面改为商业管理公司,有些项目刚运营,售电这块都9月才有开票 问题三租出的商户筹开期间有收取商户装修水电费,现场管理,垃圾清运费用,都是未开票的,当时账上确认收入是按去掉9个点来算的,这样对吗?不对的话,应该按哪个来,增值税申报表怎么填?账怎么调整
请问 我们是餐饮业,我们外出承包跟乙做饭,租了a的场地,a给我们开了票,我们跟乙结账的时候,这笔钱 乙出一半,我们商量好 在餐费中加几个盒饭,然后全部开餐饮发票 这样可以吗
各位税局领导,您们好,我司是会务服务企业(可以理解为客户开会,我们负责搭建场地布置等),承接的会议在深圳市内各个地方(有时也会去周边城市),员工每天都需要外出搭建,活动结束还需要过去撤回设备,员工就餐时间不定,我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费(只有出去搭建撤场才有,不出去没有),想请问这是否符合误餐补助范畴,计入差旅费,不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细,-会载明日期,地点报销多少钱 图片是税局回复,请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢
老师好,我公司找了一家A公司给新办公场地做装修,这家公司不愿意垫资,一直从我公司借钱装修。因为场地在一个新建工业园区,园区有个装修的总承包商,本来装修验收合格以后由总包付款给A公司,A公司再把借款返还我公司,但是A公司缺乏诚信,有可能出现不还我们借款,还要跟总包收钱的局面。这种情况可否由我公司开票给总包,总包把钱直接打给我公司,这样可行吗
我们旭源超市报税登录时选企业还是选自然人
老师,外账进销存全部进项发票都入账,财务软件也要同步入账吗,待认证会很大,会被要求退税?怎么办?可以按本月销售来选择进项发票入账吗,这样财务软件里的库存就不会很大
计提消费税:借 税金及附加 贷 应交税费—应交消费税,对吗
老师晚上好,这个月计提的专项储备不足,超出的部分可以计入成本吗
老师我第一季度的季末数填错,导致第二季度季初数也错,这个可以改吗?怎样改啊,当时也没注意
请问一下老师,我们搞活动请人,总共一人3百元,请问需要申报个税吗
老师,我们劳务公司收到预收款是不是就要确认收入,缴纳税款?但是甲方要求后期再开票,现在不开票,这种情况该怎么处理呢
劳务报酬年度不超6万,汇算清缴可以退之前预交的税款吗
符合小微企业,335,是按一年的总额数,还是从开业起到目前为止的总额数?公司2024年9月份成立
小便利店没有开发票没有成本票怎么申请第二季度的税呀,是从企业业务还是自然人业务进去
好的 谢谢老师,那我们如果向对方出售饮料 可以只开餐饮的发票吗,因为对方要求这个只能体现餐饮
你好 饮料的话你们范围有这个饮料销售业务吗? 有的话 去开软饮料大类发票的
有的 但是对方要求只要餐费的发票,我们的原始凭证 都是做的餐费(就将饮料折算成盒饭) 好像是他们财务那边要求,这个对我们来说 有影响吗
你好 1. 这个不能这样开的 。 这样会导致你税率不一样的
老师 用餐时提供酒水 也是按照6%对吗,税率应该没有变化的
你好 酒水按13% 。 餐饮按6%