你好,开负数发票,然后开正确的,之前交了税款不需要管的,你一正数一负数,不需要多交税。
上个月开的发票,次月客户退回要求重开,但是已经跨月并报完税了。要怎么处理?
上月对账已经开了专票,次月有发生退回要怎么处理
老师,11月中旬给客户多开了专票,但是客户已经在系统认证,这月现要求冲红,并且开具了红字信息表给我们,但是我们发票已经开完,请问怎么处理?
开给客户的发票已经跨月并且客户已经认证了。现在客户要求我们作废发票。这个要怎么操作?
我们是小规模纳税人,给客户开的普通发票。上月给客户开的发票因不合要求,客户退回重开。但是退回是快递遗失了。请问这个情况要如何处理?
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
是直接开红字信息表,然后开负数发票对冲上个月已报税的发票对吗?
你好,不需要开正数发票吗?
要开正数啊,在开正数之前不是得把错误 的发票冲掉吗?
你好,那一正数一负数不就是零,不是重睑上一个月的。