同学 如果你已经都交过了,现在0申报即可。
申报印花税的时候,上面的金额是按照开具发票的金额填写吗?开具的发票增值税和印花税都已经全部缴纳过了,印花税按开具发票金额填写,还是按0填写
合同印花税按理是按照不含增值税金额纳税的,我们签合同里是已经注明了不含税金额,当月缴纳印花税是按照合同的不含税金额缴纳,现在有个合同,签的时候是按5%的增值税注明了不含税金额,结果该合同开发票时增值税税额为0(国家免税),请问该合同我缴纳合同印花税还是按照合同注明的不含税金额纳税吗?
一般纳税人开具农产品销售免税发票,是按照免税开具?还是按税率开具,申报时候再进行填写免税金额?
开了票,没有合同,印花税是不是要按照发票的不含税金额填写呢,应税凭证数量是不是按照发票数量填上的
老师,我想问下就是1月开具普票发票是按3%开具的(当时政策未下发时开具)2-3月按1%开具普通发票,1-3月发票上所列的不含税销售额为129w,含税发票金额为130w,在填小规模增值税及附加税申报表时应在哪个项目列表填写,填写金额是按照发票所示的不含税销售额129w填写,还是按照:不含税的销售额126=130/(1+3%)填写?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
我可能没说清楚,就是开增值税发票的时候,增值税和印花税都已经在外地预缴过税款了,这种情况申报印花税的时候,按照什么填写?
同学 好的 你是这个情况。 电子税务局的印花税申报表还是需要填报的,已预缴的印花税,可填在已缴税金这一列。