同学 如果你已经都交过了,现在0申报即可。
申报印花税的时候,上面的金额是按照开具发票的金额填写吗?开具的发票增值税和印花税都已经全部缴纳过了,印花税按开具发票金额填写,还是按0填写
合同印花税按理是按照不含增值税金额纳税的,我们签合同里是已经注明了不含税金额,当月缴纳印花税是按照合同的不含税金额缴纳,现在有个合同,签的时候是按5%的增值税注明了不含税金额,结果该合同开发票时增值税税额为0(国家免税),请问该合同我缴纳合同印花税还是按照合同注明的不含税金额纳税吗?
一般纳税人开具农产品销售免税发票,是按照免税开具?还是按税率开具,申报时候再进行填写免税金额?
开了票,没有合同,印花税是不是要按照发票的不含税金额填写呢,应税凭证数量是不是按照发票数量填上的
老师,我想问下就是1月开具普票发票是按3%开具的(当时政策未下发时开具)2-3月按1%开具普通发票,1-3月发票上所列的不含税销售额为129w,含税发票金额为130w,在填小规模增值税及附加税申报表时应在哪个项目列表填写,填写金额是按照发票所示的不含税销售额129w填写,还是按照:不含税的销售额126=130/(1+3%)填写?
以前是两个公司所有的经营请况都在其中一个记的账,相当于内账,现在要分开记账了,如何做,从哪里入手?谢谢老师
老师 计提增值税 附加税 怎么做分录
各位老师,大家好,就是个人独资企业这一块,经营所得,就是专项扣除这一块,赡养老人,还有房贷这一块,怎么做计算呢,请老师们指点一下,谢谢
老师,我们小规模纳税人,开票应该开普票,但开错了开成1个点的专票了,用户已经做账了,不能冲红了,这张票我们就正常缴税就可以吧,后期还可以继续开普票吗?
老师,所得税计算有误,现在着急出报表,领导让把所得税重分类出来,按上年比例列报所得税科目,请问财务报表所得税重分类怎么做?详细点
个体工商户定期定额纳税需要找成本票吗?需要单独申报经营所得吗?有什么优惠政策?
给对方开了发票,对方还没有付钱,现在还让开收据,说开了收据才能付钱,想问一下这样合理吗?
老师,我能不能把请客吃饭的发票寄到集体福利费里面去?我不想计到业务招待费,这样的话,会不会被税务查?
个体工商户定期定额要申报哪些税种
老师物流运输公司这种通行费抵扣,是老板自己私人充值的卡,账怎么做
我可能没说清楚,就是开增值税发票的时候,增值税和印花税都已经在外地预缴过税款了,这种情况申报印花税的时候,按照什么填写?
同学 好的 你是这个情况。 电子税务局的印花税申报表还是需要填报的,已预缴的印花税,可填在已缴税金这一列。