你好 您这栏数据是本年累积还是本月呢?

您好,我想知道这个数据是怎么来的? 因为我本期明明只有一笔100的财务管理费用和18.92的利息收入。
老师,你好,公司有一笔收入为利息收入,借:银行存款100 贷:财务费用100,可公司实际入账凭证为借:银行存款100 借:财务费用-100。我知道两个分录反映的都是一件事,但是不知道这样操作的实际用意是什么!为什么要红冲财务费用,记入财务费用贷方不也是一样减少了财务费用吗?
老师,这个业务46里边,不知道这个分录是怎么做出来的,本年利润懂,它是结转的,下边的税金及附加也可以理解,就是那个销售费用不太理解,下面明明有销售费用和管理费用,为什么这个记账凭证只有销售费用而没有管理费用,而且这个销售费用里面的车辆使用费和折旧费我都不知道他是按照什么算出来的
老师:应聘到一家公司做出纳,当老板提出需要知道利润时,我应当怎么算。用收入—成本—费用=利润 收入的数据容易取得(有银行收款明细账),成本(料工费),费用主要是(销、管、财三大期间费用),,我这思路对吗?有没有表单算利润的
业务数据成本比财务数据的高,但是收入又一样,然后赠品库管都没有打单价就意思是收入没有产生,那怎么会成本还高呢?这个差额我也不知道除了这个原因导致还有其他原因不?这个差额我可以直接一笔做在财务数据不
我们出售二手固定资产,企业开具增值税普通发票给买家。二手车交易市场又开具了一张二手车销售发票,我们的电子税务局出现二手车销售发票。 增值税申报,表一,会不会把二手车销售发票计入进去,会不会影响我们的销售额
老师您好,我们小规模公司盈利了150万,需要缴纳税,如果我把150万投资另外一个公司是不是就不需要缴纳税了
我们是工程公司 分包方大多开的发票都是劳务费 实际也是这个业务 比例比较高 这样可以吗
甲公司2×20年至2×22年与固定资产业务相关的资料如下:资料一:2×20年3月2日,外购一台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行存款支付。2×20年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,市场售价为20万元,应付安装人员工资5万元。资料二:2×20年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。资料三:2×21年6月30日,生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元,替换设备的账面价值为55万元,替换设备的残料入库金额25万元,更新改造满足资本化条件。资料四:2×21年9月30日,更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。资料五:2×22年9月15日,设备因使用不当报废,发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因素。(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。22.接上题(2)
新政策下 公司和个人以及公司的往来款不视同销售了 那以前挂账的那些呢 还得平账对吧
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
是本年累积
那这个得开1月到现在的情况了
我一月份到三月份就只有一笔利息收入5.73
你好 18.92%2B5.73=24.65 这个是利息收入 但计入时候应该是贷方正数是利息收入 要是记利息费用 是负数
还有一个问题,就是我本期实际有两笔财务费用1.是100的银行管理费2.是18.92的利息收入。但是,总账只有这个100的 明细账居然还有余额,老师帮忙检查一下是啥情况
看是平没有余额? 给看下科目余额表 到明细科目的
我记账要记负数吗?但是我3月份那笔也是按5.73记得了的,自动结转损益时是负数
您看那样正常吗?明明做了账 可是总账却没有,明细账也不对。 这是科目余额表
在收入的话 不用做负数 但是表格取数问题 这个我不好说 您是网页版还是单机版 单机版可以看下报表的公式 要是网页版 得问下客服了 这个表看起来有点怪
我的利息收入是这样做的,自动结转损益如图三。 老师烦请回复一下,我在线等,稍后好评(o^^o)
你好 您的凭证没有问题 就是报表显示问题
那我现在还要改成负数吗
这个您凭证不用改,主要看报表取数,是否是财务费用是包括他的,财务费用没有错 另外显示确实不太对,可以和软件客服沟通下,看后台公式
老师,我现在把利息收入改成这样了,可以吗?图三是利润表取数 正确吗?
亲 您不用手机拍 用截图吧 后面太黑 看不清楚的呀