你好 ; 因为有的 软件系统是识别不了 费用做贷方; 到时会导致你的系统报表不平的
老师,你好,公司有一笔收入为利息收入,借:银行存款100 贷:财务费用100,可公司实际入账凭证为借:银行存款100 借:财务费用-100。我知道两个分录反映的都是一件事,但是不知道这样操作的实际用意是什么!为什么要红冲财务费用,记入财务费用贷方不也是一样减少了财务费用吗?
老师你好! 我司财务收到第三季度银行存款利息收入,做的分录是: 借:银行存款 300 借: 财务费用-利息收入 -300 为什么要这样做,不是很理解,老师可以帮忙解析一下吗?
老师,企业从银行贷款100万,实际利率4%,财政贴息2万,直接拨付到银行,企业以借款的公允价值作为入账价值并按照实际利率法计算利息费用,企业实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益,递延收益再借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减借款费用。 这笔业务的账务处理怎么做?
老师,银行有笔100元左右的款项先缴后退的,缴凭证时候没查询到,不知道是不是金额不一致,估计是做手续费了,现在收到是否可以:借;银行存款 贷:财务费用手续费 记在借方负数还是贷方比较合适。可以这样操作吗?
老师我24年做了以下凭证: 1.收A款,没开票但是记入收入了 借银行存款100,贷主营业务收入100 2.应付B款,收到票了,有合同 借管理费用100,贷应付款100 借应付款100,贷银行存款100 相当于只是从我们公司走了账 收A的款,没票,但是我记入收入了,这个怎么办 我现在在2025年4月份,把24年3个凭证冲红,重新做一个往来款凭证 借银行存款100,贷应付账款100 借应付账款,贷银行存款 这样可以不 这些冲红重新做账,不会影响汇算清缴吧
今年cpa和中级会计分录金额都不小心标注了单位,但数没错,会被额外扣分吗?
10月1日起填报的企业所得税表上职工薪酬这个1月份支付的是去年12月的这个也填到实际支付的职工薪酬里吗?但是支付的不是本年度的职工薪酬。那会不会数据对不上?
记账公司那种企业,很多那种虚开发票采购成本不真实的,他们的银行存款账实相符吗,他们银行每个月账上余额和实际一样吗
老师,有三个孩子,是不是个税都可以申请附加扣除
老师30万,36万,300万,的临界点是多少呢?怎么合理控制呢?
这道题不明白,谁能帮忙解释一下
请逻辑清晰的老师答题 如果周转材料不属于存货,为什么例题中周转材料在存货的范畴里
老师,发票开出去了,如果以后要红冲有时间限制吗?
老师你好,营业执照办出来,后边是什么流程
老师你好,请问一下我上个季度开了一张普票,但是老板说是开专票的,这个季度再冲出来开回专票,这样报税有影响吗?
只是系统的原因吗?有没有别的考量?我们用的金蝶专业版,应该不会有软件原因
你好 ; 你到时看你系统 ;没有软件原因的话 你 就做贷方或者借方负数都可以