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老师您好,上个月错把收购发票开成免税率的普通销售发票,这个月该如何申报增值税呢,增值税销售申报表该如何填写,这个月红冲此张免税销售发票的话,下个月又该如何申报增值税

2021-07-05 21:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-05 22:42

你好,按开票金额申报,冲红后减去对应金额申报就行了

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快账用户2976 追问 2021-07-06 08:36

那张发票金额是开的是免税的,申报时是填在增值税申报表一免税那一栏吗

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齐红老师 解答 2021-07-06 10:30

是的,填在增值税申报表一免税那一栏

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快账用户2976 追问 2021-07-06 10:32

这月红充发票,下月申报时再在那一栏填写负数吗

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快账用户2976 追问 2021-07-06 10:34

这样填写会不会给企业带来风险

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齐红老师 解答 2021-07-06 11:48

同学,这是正常业务,没有什么风险。

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快账用户2976 追问 2021-07-06 11:49

需要填写申报表免税的那张报表吗

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齐红老师 解答 2021-07-06 11:53

填在增值税申报表一免税那一栏

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