销项税额,在主表第一至六栏的第一二列自动填入一般货物的销售额,同样。 到此,再单独将即征即退货物的销售额和销项税额填入第六第七栏或者第十四十五栏的第九列第十列,申报软件会自动通过上述附表一的填列数据计算并取数 即征即退增值税一般纳税人。 主表,申报表具体填表办法如下,第十一栏销项税额也会在第一二列和三四列分别自动计算填入一般货物的销项税额和即征即退货物的销项税额: 附表一,同时将即征即退货物的销售额自动填入第三四列,将一般货物和即征即退货物的合计销售额和销项税额正常填入第一至五栏或者第八至十三栏,销项税额填列完毕 没有填写是不是不能申请退税去和税局沟通
老师你好,我单位是福利企业,享受没月即征即退增值税,如果我当月没有缴纳增值税,还有留抵,这种情况我可以申请之前月份未退完的增值税吗?
老师,如果有出口退税和即征即退怎么在12月份的增值税申报表里看出一年的应缴纳的增值税
老师,我们是混营纳税人,增值税申报表有一般项目和即征即退项目两个,我们一般项目应该缴纳增值税,即征即退项目有应缴纳增值税,为什么我们每个月没有让我们缴纳增值税
老师,一般纳税人适用增值税及附加税申报表里面的一般项目和即征即退项目有什么区别?
纳税人既有增值税即征即退、先征后退项目,也有出口等其他增值税应税项目的,增值税即征即退和先征后退项目不参与出口项目免抵退税计算。纳税人应分别核算增值税即征即退、先征后退项目和出口等其他增值税应税项目,分别申请享受增值税即征即退、先征后退和免抵退税政策。 这句话是什么意思呢?不太理解~可以帮忙解释一下吗?
企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈("跟票管"中提交发票汇总确认时总是通不过(提示补缴税款不应大于(纳税调增-纳税调减)*0.25),需要调整金额是316,补缴税款为0,但是提交总不对,是什么原因有老师知道吗
咨询下我现在做的五月份的账,发票六月份开过来了,我现在知道发票金额,是按照发票来做还是做暂估
老师,我们这是工业企业 正在盖厂房,然后买了个这些,这都计入什么科目?
老师,现在能计提半年度年终奖吗?
老师,这个麻烦看下怎么做,看我做的对不对
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢,现金流量表是如何根据资产负债表和利润表制作出来,有什么对应关系
买卖合同申报印花税按多少比率交印花税
老师,企业向个人签的租车协议,但个人还在贷款期间,协议能否规定个人还贷款和保险的钱找企业报销,给还贷款的话就可以便宜租金,这样可以嘛
老师请问这个月没有开销账发票,没有收入,因为对方不回款,老板不让开,这个大征期亏损70多万,这种我该怎么处理呢
老师,请问一下,个体户的账务怎么做?