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老师会计去买了税盘,回来报销,然后可以全额抵税的,分录这样做对不, 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-减免税款 贷:管理费用 是这样吗

2021-07-06 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-06 09:49

是的,会计分录就是这么做的

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快账用户5207 追问 2021-07-06 09:55

到这就完了吗,感觉还有什么似的,然后我平时用的就是销项,进项,已交税金,那下面还要怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-07-06 09:56

这个在你抵扣进项税额的时候,在你结转增值税的时候抵扣的

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快账用户5207 追问 2021-07-06 09:58

我只有销,没有进,那下面怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-07-06 09:59

你平时怎能结转增值税的

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快账用户5207 追问 2021-07-06 10:02

平时是借:应交税费-销项 贷:应交税费-已交税金

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齐红老师 解答 2021-07-06 10:03

缴纳的时候怎么做呢

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快账用户5207 追问 2021-07-06 10:04

借:应交税费-已交税金 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2021-07-06 10:04

借:应交税费-销项 贷:应交税费-已交税金 应交税费应交增值税(减免税款)

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快账用户5207 追问 2021-07-06 10:06

意思是减免税款那里是要有余额的是不

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齐红老师 解答 2021-07-06 10:07

如果减免了就没有余额了

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快账用户5207 追问 2021-07-06 10:16

老师看红色字,是不是全分录这样做,最终就变成黑体字,然后下月交1000元做销项是吗

老师看红色字,是不是全分录这样做,最终就变成黑体字,然后下月交1000元做销项是吗
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齐红老师 解答 2021-07-06 10:34

没错,会计分录就是这么做的

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是的,会计分录就是这么做的
2021-07-06
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。
2021-07-13
借:应交税费-应交增值税-减免税80;贷:管理费用280 不是红字 要是记红字要写在借方 
2021-02-24
不要整那么复杂,直接就 借应交税费-应交增值税440, 贷管理费用440 一般纳税人 借应交税费-未交增值税440, 贷管理费用440
2023-03-23
你好 对 分录 是正确的 
2022-03-08
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