是的,会计分录就是这么做的
老师会计去买了税盘,回来报销,然后可以全额抵税的,分录这样做对不, 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-减免税款 贷:管理费用 是这样吗
小规模购买税控设备480元 技术维护费200 用银行存款支付 我分录是不是借管理费用680 贷银行存款680 由初次购买可以全额抵减 借应交税费-应交增值税680 贷管理费用680 这样做对吗
老师, 公司买了一个税盘160和税控服务费280,这种全额抵税的怎么做分录,借管理费用440,贷银行存款440,借应交税费-减免税费440,贷管理费用440,这种这样写分录吗
老师,税控盘的费用是不是全额抵扣的,账务处理是借:管理费用-服务费,贷:银行存款,税款减免是借应交增值税-应交增值税(减免税款),贷:管理费用-服务费
老师,做卖汽车的外账,记账凭证附件,需要附件销售合同吗?
今年考的中级会计,分录金额写上单位了,但和题目要求保持一致,会扣分吗?
中级会计实务分录写了单位“万元”会扣分吗?扣多少?除了写了单位别的都没问题
老师,销售商品金额是15000元,但是对方只给14000元,开给对方的发票也是14000元,请问1000元的差额怎么处理?
外贸企业首单退税,情况说明有模板吗
问题2中为啥计税基础是0,这是资产不是负债,为啥是应纳税暂时性差异
一般纳税人出口货物,需要缴纳增值税吗?麻烦郭老师解答下
老师,报销采购商品需要哪些附件
你好,老师,我们是一个建筑公司,承包了一个工程,但是分了7期核算,我想问一下建筑公司分项目的科目设置你们有吗!一般纳税人
公积金最低基数上涨,已在官网提交补缴名单,但是托收日过去了,下月托收日扣款,会有滞纳金吗
到这就完了吗,感觉还有什么似的,然后我平时用的就是销项,进项,已交税金,那下面还要怎么做呢
这个在你抵扣进项税额的时候,在你结转增值税的时候抵扣的
我只有销,没有进,那下面怎么做分录
你平时怎能结转增值税的
平时是借:应交税费-销项 贷:应交税费-已交税金
缴纳的时候怎么做呢
借:应交税费-已交税金 贷:银行存款
借:应交税费-销项 贷:应交税费-已交税金 应交税费应交增值税(减免税款)
意思是减免税款那里是要有余额的是不
如果减免了就没有余额了
老师看红色字,是不是全分录这样做,最终就变成黑体字,然后下月交1000元做销项是吗
没错,会计分录就是这么做的