你好,是的,就是这样做分路。

首次购买税控盘借:管理费用 440 贷:银行存款 440 抵扣增值税借:应交税费—应交增值税—减免税款 440 贷:管理费用440
税控盘年服务费不需要做减免税备案,直接抵扣吗,借管理费用贷银行存款 借应交税费-应交增值税(减免税款)贷管理费用吗
请问税控盘技术维护费分录是不是 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 贷:管理费用
税控盘费用全额抵减增值税,可以冲管理费用吗?借:应交税费应交增值税减免税款 贷:管理费用
请问,买税控盘全额抵税的账务处理,支付时: 借:管理费用 贷:银行存款 一般纳税人抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 转出 进项未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费——应交增值税(减免税款) 是这样吗
纯外贸公司有未分配利润,除了交个税还有其他的什么好办法能把未分配利润降下来
员工伙食费计入福利费 还需要通过应付职工薪酬科目过度吗?
老师,请问一下,我们给对方开的是经营租赁,汽车租赁的普票,他们要我们作废,说不行,必须是服务类的公司或者租赁的公司,才能开,是因为什么呢?我们是用品公司?
帮忙给我教下如何对账,谢谢
老师,请问管理费用期末有余额,那发生额是借方对吗?谢谢
我们是小规模餐饮公司,之前餐饮公司是没有开对公账户的,现在开了对公账户,要进货付款给供应商开票回来,那么对公账户要付款出去,股东可以把门店的收入转进去吗?不然对公没钱付,如何操作合理?
26年1月份增加人报25年12月工资(就是下个月我要报这个人工资),但是报的是25年12月发11月的工资也算26年的工资吗?
请问老师登机牌能做费用吗?
26年1月1日增加人报工资,需要报4万,是不是只能扣5000额度,35000先预缴个税?然后这4万算25年收入还是26年了,是26年1月15日前报工资
专项附加扣除过了12月还能享受吗,还没通知员工
那应交税费-应交增值税(减免税款)是结转到营业营业外收入-补助收入吗
你好,这个你可以直接冲减管理费用。
这个结转的话是不是等到12月份年终进销项结转,刚刚说错了,冲减的应该是管理费用
你好,这个不用再结转了,当然你要结也是可以的。
如果不结转的话,应交税费-应交增值税减免税款不是一直有余额
还有就是现在那个税控盘的服务费是400,全额抵扣的金额应该只能280吧,其中120开的是维护费,这个金额是不能抵扣的对吧
你好,是的,按现在的要求,可以一直有余额。当然你也可以结转。
还有就是现在那个税控盘的服务费是400,全额抵扣的金额应该只能280吧,其中120开的是维护费,这个金额是不能抵扣的对吧
你好,是的,全额抵扣的部分只有280块。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。