齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,是的,就是这样做分路。
那应交税费-应交增值税(减免税款)是结转到营业营业外收入-补助收入吗
你好,这个你可以直接冲减管理费用。
这个结转的话是不是等到12月份年终进销项结转,刚刚说错了,冲减的应该是管理费用
你好,这个不用再结转了,当然你要结也是可以的。
如果不结转的话,应交税费-应交增值税减免税款不是一直有余额
还有就是现在那个税控盘的服务费是400,全额抵扣的金额应该只能280吧,其中120开的是维护费,这个金额是不能抵扣的对吧
你好,是的,按现在的要求,可以一直有余额。当然你也可以结转。
你好,是的,全额抵扣的部分只有280块。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。
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那应交税费-应交增值税(减免税款)是结转到营业营业外收入-补助收入吗
你好,这个你可以直接冲减管理费用。
这个结转的话是不是等到12月份年终进销项结转,刚刚说错了,冲减的应该是管理费用
你好,这个不用再结转了,当然你要结也是可以的。
如果不结转的话,应交税费-应交增值税减免税款不是一直有余额
还有就是现在那个税控盘的服务费是400,全额抵扣的金额应该只能280吧,其中120开的是维护费,这个金额是不能抵扣的对吧
你好,是的,按现在的要求,可以一直有余额。当然你也可以结转。
还有就是现在那个税控盘的服务费是400,全额抵扣的金额应该只能280吧,其中120开的是维护费,这个金额是不能抵扣的对吧
你好,是的,全额抵扣的部分只有280块。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。