你好,支付工资要用银行流水凭证才能做的. 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
请问,在工资模块里做支付工资,用贷银行存款,那再做银行流水凭证时,支付工资的分录怎么录入,怎样做这两笔分录,不会重复了
老师你好,有个人借支8月工资,做的是借应付职工薪酬,贷银行存款,发工资时没有扣除这笔借支,全款发了,我现在把这笔借支调到11月了。请问分录怎么做?
我们请别人设计AB胶容器3D建模设计图,对方给我们3D打印3套,设备图一份,我们得做什么费用,对方的开票大类和名称是什么?
老师,请问,多出来的进项税额可以结转到应交增值税-转出未交增值税吗?
老师,摊销额是不是错了,每年年末付500,怎么摊销额第一年和第二年都是减去300不是500?即使按教案摊销,第一年和第二年摊销额总计116.28+90.03=206.31。未实现融资收益300,怎么没有摊销完毕,按道理2年应该摊销完毕,归零。到底哪里错了?
利息收入属于什么科目
突然收到深圳市计算机系统有限公司打款
老师您好,公司向其他公司支付了技术开发费用,钱已经付出去了,但是还没有收到发票,怎么样做会计分录
老师,我们做专项审计。实际1500万,做3000万报告。我是会计给他们提供资料,审计公司出报告是无二维码的。如果有事?我担责任吗?我只是提供基础资料。
已经交过经营所得,又冲红了,费用会在下一季度抵减吗?
工商年报,纳税总额,2024实际缴纳企业所得税1000,收到了2023年退回的企业所得税,工商填报是填1000还是500
请问公司销售使用过的固定资产,按理需要填报增值税申报表附表一申报纳税,但是实际做账的时候是计入营业外收入或者营业外支出,那么这样增值税申报表上收入和账上营业收入口径不一致了,这种咋个处理呢?
那工资模块里不也有支付上月和计提工资凭证要录入吗?是不是,单做银行流水里工资的凭证,就可以了
你好,工资模块里是所有的工资计提和发放都有.每个月工资是先做计提,发放后再做发放凭证.
发放了上月工资,是银行流水发放的,那直接在银行流水里做工资凭证对吧!工资模板里的发放就不做了对吧
你好,我没看你的工资模块是什么,如果按一贯性原则的话,你之前哪里做的,就在哪里做的.我所用的财务系统没有工资模块.
好的,那如果新公司钱几月没银行流水,4-5月做的工资用, 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款~个人 7月银行流水发放了4-5月工资到个人,是不是做 借:其他应付款~个人 贷:银行存款 老师你看对不对
你好,如果4-5月工资的计提了,没钱发,待7月再发,发放流程凭证是对的
4-5月工资发了,用其他应付款发的,那7月银行流水发放给其他应付款这个管理人员了,那我以前的两个凭证可对,这样不是就冲掉了吗?
你好,4-5月的工资,你实际上没有发放,你是转到其他应付款里,7月付款后,就冲其他应付款.