你好 正常结转处理。 不能留着下个月结转的
老师,我公司建筑劳务公司,一月二月三月份都没有收入,但是工程施工科目每个月借方科目都有余额,对于工程施工科目我月底应该怎么处理?没有收入是结转工程施工科目还是等以后月份确认收入的时候再结转工程施工科目?
老师你好!我们公司4-6月份是有收入对应的所以做了主营业务成本,但是7月份未开票,8月份开的票,只有7月份没有收入对应,7月份是否要设置劳务成本科目?8月份计提工资时有收入对应是否可以做成成本,同时结转7月份的劳务成本?谢谢!
建筑企业,上月有收入,结转了有发票的成本,如果这个月又有发票过来了,需要把工程施工结转到主营业成本吗,但是这个月没有收入,问下
4月没有收入 但是有人工费 5月有收入,但是两个月的工程施工加起来比5月份的收入高,结转成本的时候如何结转?可否留一部份在六月结转?谢谢老师
老师好,我想问下有收入再结转成本,那比如我3月份收入4000万,成本只1000万,4月份我收入500万,但是成本700万,那4月份我700万的成本我可以全部结转吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
可是都结转了五月成本就比收入高哦 这个可以吗
你好 正常的话 你们 应该是工程按完工比例来报收入和成本。 不会成本大于收入的。 你是不是成本多做了
如果是有的完工了但是由于对方没钱没有开发票呢?
你好 那也得挂收入 挂应收账款 做无票收入处理的