你好,一般是科目余额表的呢
老师您好,请问装订凭证,前年附的是科目汇总表还是科目发生额及余额表呢?
老师您好,请问装订凭证,前年附的是科目汇总表还是科目余额表呢?为什么有的附的不一样呢?
老师,你好。请问会计凭证前面应该附凭证汇总表还是科目余额表?谢谢!
老师,请问一下装订凭证放科目余额汇总表好点还是放凭证汇总表好点?
老师您好,请问每月的会计凭证后面是附科目余额表还是科目汇总表
老师,残保金怎么申报
请问老师,我们单位属于检测类国有企业,现在省住建局要对我们单位进行为期两天的检查认证,请问专家的就餐和住宿费可以按照本企业制定的差旅费标准执行吗?
老师,你好,年底一次性拿的工资怎么申报个人所得税?
老师,那三对互为倒数的系数是哪三个哎[捂脸][捂脸][捂脸]我忘了谢谢老师答疑下
做账是做上月的账吧?因此本月做账是做的 8 月账,所以计提社保是计提 9 月社保,缴纳 8 月社保吧?那为什么讲课时,计提 3 月社保,还可以同时缴纳 3 月社保,当然他有 3 月的银行回单,这做账究竟怎么做的?
老师,那三对互为倒数的系数是哪三个哎[捂脸][捂脸][捂脸]我忘了
老师,您好,一般纳税人酒店,小企业会计准则,刚开始营业有近5万的进项税,7月报增值税的时候,销项税额736.39,勾选了一个进项税额为855.92的发票,有留抵119.53,在账套中也没有对留抵进行账务处理。8月底的时候专管员打电话说不能留抵,报8月增值税的时候,留抵应该怎么处理?应该怎么报税
老师好,请问下,公司名称贷款了100万,贷款直接委托支付放到一个个人的帐户中,请问下这会计凭证怎么做分录
请问老师,预付3个月房租12000,发票已收到。需要次月分摊,支付房租时,借预付账款12000,贷银行12000。次月分摊时,借管理费用4000,贷预付账款4000,这样做对吗
农民工专户要怎么办理
好的,明白了。老师这个有强制要求吗?为什么有的不一样呢?
没有的呢,这个看会计的做账习惯了呢
好的 谢谢您
嗯嗯,不用客气的哒撒