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老师你好,这些工程款怎么做账呢?我们是付款方

老师你好,这些工程款怎么做账呢?我们是付款方
2021-07-06 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-06 11:54

同学你好,是您方自已的工程发生的,还是您方为其他方建的工程发生的;

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快账用户3652 追问 2021-07-06 11:55

我方发生的

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齐红老师 解答 2021-07-06 11:56

同学你好,计入在建工程中;

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快账用户3652 追问 2021-07-06 11:59

是代开的人工票来的

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齐红老师 解答 2021-07-06 12:03

同学你好,是的,计入在建工程一人工费就可以;

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同学你好,是您方自已的工程发生的,还是您方为其他方建的工程发生的;
2021-07-06
你好;   借银行存款或者应收账款 贷 主营业务收入; 应交税费-应交增值税    ;同时结转成本 :借主营业务成本贷   工程施工- 各个明细科目  
2022-07-19
垫付赔偿款时 借:其他应收款 - 甲方 (赔偿款金额) 贷:银行存款等 (赔偿款金额) 与工程款一起开票结算时 确认收入: 借:应收账款 - 甲方 (工程款 %2B 赔偿款合计金额) 贷:主营业务收入 (工程款不含税金额) 应交税费 - 应交增值税(销项税额) (工程款对应的税额) 冲减其他应收款: 借:银行存款 (工程款 %2B 赔偿款合计金额) 贷:应收账款 - 甲方 (工程款 %2B 赔偿款合计金额) 借:银行存款 (可收回的赔偿款部分) 贷:其他应收款 - 甲方 (可收回的赔偿款部分)
2025-05-23
同学你好,装修费计入到管理费用。借:管理费用 255000 贷银行存款2550000
2021-10-05
你们应该收对方的钱 全部计入应收账款借方 70% 支付 借:银行存款 贷:应收账款 30%支付工人工资 借:应付职工薪酬 贷:应收账款 (工人的工资,你们是要先计提的哦)
2020-04-12
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