同学你好 这个是可以的

代账的建筑业 老师我代账的建筑业全是别人挂靠到我们这里,平时有发票到我就用工程施工下面分人工费 材料费 机械使用费等进行汇集 然后哪个月有开票收入在按到转入主营业务成本可以吗?我主营业务收入/成本 工程施工 下面都是设置的人材机在跟各个项目名称 分项目核算每个项目的收入 成本可以吗?谢谢
老师我们建筑行业,别人挂靠的发票报销接待费可以进去工程施工/合同成本/甘肃项目/管理费用
老师您好,请问建筑工程行业,在项目上请业主吃饭的 合同履约成本-工程施工-间接费-业务招待费,可以所得税前扣除吗?和管理费用-业务招待费的调增标准一样吗?如果只是入账在合同履约成本-工程施工-间接费这个科目,是不是就可以逃避调增了?谢谢老师
供应商把收据扫描,收据扫描件可以用吗?附在付款申请单后面的(
老师,企业既是小微企业又是高新技术企业,那么适用5%的企税税率吗
老师,请问劳务公司小规模纳税人可以开专票一个点和3个点吗
前期有进销存做账,新建财务进销存帐套需要收集哪些数据做期初
老师,发现将5月份的应收账款100元,借:银行存款500元,借:应收账款100元,贷:其他业务收入594.06元,应交税费5.94元。在6月份收到了这笔100元,但是因为单子上没有注明忘记了这100元的应收账款,登记到了借:银行存款1000,贷:其他业务收入990.1元,应交税费9.9元。现在这应收账款100元应该怎么调账合适?
老师,你看我们这公司买的设备吧,有8月份买的,有9月份买的,现在还都挂在预付账款那里,我统一都在10月份把它计入固定资产借,固定资产贷,预付账款,这样行吗?
请朴老师回答,老师我问的是总账明细账月结年结和日记账月结年结画线有什么区别吗
您好,老师!当月的利润不能太大,太大的话就需要做暂估,这句话怎么理解?
生产制造行业开具发票,有产品和安装调试费,合同签的两个项目,发票可以分开开票税率开成13和6吗
银行手续费一个季度一百多块,一般是不是都不开专票了
老师有10台电动三轮车,数量可以写1来折旧,还是按照数量10台来写
同学你好 按照十台来写的哦
他每个的金额都不一样
老师他每个金额都不一样
那就需要分开做账的哦分开计入固定资产
我一起做的
老师这样做是不是不可以呀!
这样做是可以的哦
老师在吗?
老师累计怎么算的哟!
收入累计 支出累计 然后收入减去支出
谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢
好的辛苦了老师
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