你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目

老师,请教,员工中午在公司午休的时候撞到头,医药费公司承担,请问医药费怎么做账?
老师,我想问下员工医药费报销分录,公司承担
老师,想问一下给员工报销的医药费怎么记账呢
老师,员工上班骑车摔伤,算工伤吗?公司承担医药费吗
公司给员工承担的医药费可以报销吗
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
还是这个员工餐费报销呢
你好,员工餐费报销 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
老师,我想问下哪些要走应付职工薪酬,哪些不走
员工报销
你好,工资,福利费需要通过应付职工薪酬。其他的不需要
走了应付职工薪酬科目的是不是应该申报个税
你好,福利费需要并入工资一起申报个人所得税的
如果不走应付职工薪酬呢,有什么区别
你好,你是指什么不走应付职工薪酬核算呢?
老师,我想问下借给合作公司的外部借支,现金流量走哪里
你好,借给合作公司的外部借支,现金流量: 支付的其他与经营活动有关的现金
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢