借库存商品贷银行存款。
老师你好!货已收到,货款已付,发票没收到,怎么做账?
老师您好!上个月进货,上个月已付款已收到货,发票还没收到,这个月才收到发票应如何做账?
老师您好!货已收到,已付款,发票没到,怎么做账务处理
老师,买了库存商品,但没收到发票,货已收到款已付,怎么做账
老师好 做内账 发票未收到 货到已付款 该怎么做账
老师 8月银行手续费开普票600 9月又变成专票了,产生了进项税,分录怎么写呢,
小规模纳税人增值税减免分录怎么做,减免税额怎么取数
我公司是小规模纳税人,在申报2024年1-3月第一季度增值税的时候遇到填报问题,我司24年1-3月的开票数据如下,开具1%的增值税专用发票不含税销售额1232314.95元,税额12323.44元;开具1%的增值税普通发票不含税销售额52673.27元,税额526.73元;开具1%的红字增值税专用发票不含税销售额-137138.57元,税额-1371.43元;开具3%的红字增值税专用发票不含税销售额-316601.95元,税额-9498.05元;合计数不含税销售额831247.7元,税额1980.69元。在填报增值税申报表的时候,每一栏次的数据应该怎么填呢?
申报个税的工资,是要加上公司负责的那部分社保吗
公司投资的一家公司,占对方公司51%我现在要做合并报表,说拿对方报表直接用到我公司财报上还是按占股的51%取数?
老师你好,营业执照副本丢了,怎么弄
老师 个体工商户申报经营所得的时候,系统自动跳出收入总额,但是这个收入总额是不含税的,问还有个免征的1%计入营业外收入了,这个营业外收入我也要填在收入总额里吧?
老师,我们是做乐器培训的公司,预收的学费都交了增值税,所得税还不想交,就是按实际销课确认收入,这样从预收到确认收入应该怎么做分录
老师请问一下!有一笔应付账款,对方不需要再给汇款了,我们这边转收入。当时收到的专票已抵扣进项,转收入时需要进项转出吗?
老师您好,我们公司是旅游服务公司(小规模纳税人),为了推广品牌,做了一期免费旅游团,费用8000,怎么确认收入成本?我目前已经结账了,未确认收入,怎么申报本期增值税?
郭老师你好!是六月份付的货款,7月份开发票,现在做账也是借库存商品,贷银行存款吗?
货物是几月份到的?六月份吗?
郭老师你好!是的
六月份的时候,借库存商品贷,银行存款,七月份开的发票,借应付账款贷库存商品,借库存商品贷应付账款。
老师你好!应付账款怎么转平?
应付账款没有余额,你仔细看第三个和第二个分录。
郭老师你好!借应付账款,不是借方余额吗?
借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷应付账款。
一个是在借方,一个是在贷方,正好是零了。
六月: 借:库存商品 贷:银行存款 借:应付账款 贷:库存商品 七月: 借:应付账款 贷:库存商品
六月份借库存商品贷银行存款。
七月份借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷应付账款,你的第三个分录不对。
谢谢郭老师
不用客气,工作愉快。