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填开了红字增值税专用发票信息表怎么开红字发票

2021-07-06 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-06 16:11

你好,专票开票页面打开,然后有一个红字你打开,然后选择下载开具。

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快账用户4897 追问 2021-07-06 16:15

我点直接开具不行

我点直接开具不行
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齐红老师 解答 2021-07-06 16:16

你好不可以的,你可以试一下,应该是填写不了,我这边是做不了。

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快账用户4897 追问 2021-07-06 16:17

应该选择哪个呢

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快账用户4897 追问 2021-07-06 16:18

选择导入红字发票信息表还是选择导入网络下载红字发票信息表

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齐红老师 解答 2021-07-06 16:21

好选择第二个导入红字信息表。

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快账用户4897 追问 2021-07-06 16:24

选第二个是直接在电脑本机导入,我本机没有呀

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快账用户4897 追问 2021-07-06 16:25

我把刚刚的信息表导出本机,然后现在选择从本机导入信息表又显示的格式错误

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齐红老师 解答 2021-07-06 16:29

购买方开的,让购买方给你电子版的。

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快账用户4897 追问 2021-07-06 16:29

我就是购买方啊

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快账用户4897 追问 2021-07-06 16:31

这张开错的发票我还没有交给购买方已经发现错误,所以我现在红冲,我已经开具了红纸信息表,就是不知道如何开红字发票

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齐红老师 解答 2021-07-06 16:31

购买方怎么能开负数发票?

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齐红老师 解答 2021-07-06 16:32

你们只能开红字,信息表红字,发票是销售方来开。

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快账用户4897 追问 2021-07-06 16:32

在红字信息表中显示我们是购买方呢?

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快账用户4897 追问 2021-07-06 16:33

你看我这个红字信息表是开错了么?我们是众安达物流

你看我这个红字信息表是开错了么?我们是众安达物流
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齐红老师 解答 2021-07-06 16:35

发票上你们是购买方吗?

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快账用户4897 追问 2021-07-06 16:36

那张开错的发票上我们是销售方,是我们开的发票

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齐红老师 解答 2021-07-06 16:37

那这个红字信息表是不是开错了?

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快账用户4897 追问 2021-07-06 16:39

我知道了,我确实是选择错了,我点的购买方申请,应该点销售方申请

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快账用户4897 追问 2021-07-06 16:40

那现在我该怎么办呢?红字信息表填错了我现在点撤销也不行

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齐红老师 解答 2021-07-06 16:44

红字信息表可以撤销的。

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快账用户4897 追问 2021-07-06 16:45

我之前已经上传过了的,撤销不了

我之前已经上传过了的,撤销不了
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齐红老师 解答 2021-07-06 16:47

点删除,试一下,能删除了吧。

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快账用户4897 追问 2021-07-06 16:48

嗯嗯,可以,那删除了就没问题了哈?

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齐红老师 解答 2021-07-06 16:51

是的,然后重新申请就可以的。

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你好,专票开票页面打开,然后有一个红字你打开,然后选择下载开具。
2021-07-06
您好,这分别是3种不同情况下申请发票红冲的流程。 A,发票已抵扣,购货方乙在开票系统申请红字信息表,申请时选择已抵扣,不填写相对应的蓝字发票代码和号码。申请好后甲公司根据开票系统校验通过的《信息表》开具红字发票。 B,未抵扣,购货方乙在开票系统申请红字信息表,申请时选择未抵扣,填写相对应的蓝字发票代码和号码。申请好后甲公司根据开票系统校验通过的《信息表》开具红字发票。 C,未抵扣,销售方甲在开票系统申请红字信息表,填写相对应的蓝字发票代码和号码。申请好后甲公司根据开票系统校验通过的《信息表》开具红字发票。 下面是开票系统申请的截图。
2021-05-20
同学,你好 普通发票,直接开具负数发票 专用发票,需要先开具红字信息表,再开具负数发票
2022-05-19
销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-10-10
你好,对的是的,是这么做的。
2021-12-06
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