你好,专票开票页面打开,然后有一个红字你打开,然后选择下载开具。
老师,红字发票,购买方已认证,购买方填写红字增值税专用发票信息表并上传,获得红字信息表编码,然后把红字信息表编码给销售方,销售方可根据红字信息表编码开红字发票吗?
填开了红字增值税专用发票信息表怎么开红字发票
老师好,开红票 怎么操作,我只打印 开具红字增值税专用发票信息表 了 红票怎么开?
开具红字增值税专用发票信息表后要上传后才能开红字发票吗
红字发票,购买方已认证,购买方填写红字增值税专用发票信息表并上传,获得红字信息表编码,然后把红字信息表编码给销售方,销售方可根据红字信息表编码开红字发票吗?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
我点直接开具不行
你好不可以的,你可以试一下,应该是填写不了,我这边是做不了。
应该选择哪个呢
选择导入红字发票信息表还是选择导入网络下载红字发票信息表
好选择第二个导入红字信息表。
选第二个是直接在电脑本机导入,我本机没有呀
我把刚刚的信息表导出本机,然后现在选择从本机导入信息表又显示的格式错误
购买方开的,让购买方给你电子版的。
我就是购买方啊
这张开错的发票我还没有交给购买方已经发现错误,所以我现在红冲,我已经开具了红纸信息表,就是不知道如何开红字发票
购买方怎么能开负数发票?
你们只能开红字,信息表红字,发票是销售方来开。
在红字信息表中显示我们是购买方呢?
你看我这个红字信息表是开错了么?我们是众安达物流
发票上你们是购买方吗?
那张开错的发票上我们是销售方,是我们开的发票
那这个红字信息表是不是开错了?
我知道了,我确实是选择错了,我点的购买方申请,应该点销售方申请
那现在我该怎么办呢?红字信息表填错了我现在点撤销也不行
红字信息表可以撤销的。
我之前已经上传过了的,撤销不了
点删除,试一下,能删除了吧。
嗯嗯,可以,那删除了就没问题了哈?
是的,然后重新申请就可以的。