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您好!老师年末结账需要结转那些数据

2021-07-06 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-06 16:55

你好,需要把所有科目的余额从年底结转到次年年初 

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快账用户4753 追问 2021-07-06 16:56

怎么结转啊

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齐红老师 解答 2021-07-06 17:00

你好,比如库存现金期末余额1万,把1万结转到次年年初作为上年结转余额就是了。

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快账用户4753 追问 2021-07-06 17:02

怎么怎么结转本年利润

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齐红老师 解答 2021-07-06 17:06

你好,你是指  本年利润  结转到  利润分配—未分配利润 ?

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快账用户4753 追问 2021-07-06 17:07

是的, 本年利润结转到利润分配上面是从哪里体现的

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齐红老师 解答 2021-07-06 17:09

你好,通过做分录体现啊 借:本年利润  ,贷:利润分配—未分配利润 或相反分录 金额就是结转之前本年利润科目的余额 

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快账用户4753 追问 2021-07-06 17:10

帐是亏的 要反过来做账吗 借 利润分配 贷本年利润

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齐红老师 解答 2021-07-06 17:12

你好,亏损的时候,结转的分录是 借:利润分配—未分配利润,贷:本年利润 

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快账用户4753 追问 2021-07-06 17:13

金额要写成负数吗

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齐红老师 解答 2021-07-06 17:14

你好,没有特殊说明的情况下,金额都是正数 

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快账用户4753 追问 2021-07-06 17:19

亏了还要写正数吗 但是越写金额越多呢 是不是分录写反了

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齐红老师 解答 2021-07-06 17:21

你好,亏损的时候,结转的分录是 借:利润分配—未分配利润,贷:本年利润  利润分配—未分配利润在借方正数,就是代表亏损啊 

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你好,需要把所有科目的余额从年底结转到次年年初 
2021-07-06
您好,年末时,“应交税费——应交增值税”科目下各三级明细科目的余额需结转到“应交税费——未交增值税”科目。具体操作是将借方发生的金额全部转到贷方,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”;将贷方发生的科目金额全部转到借方,贷记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2025-02-07
您好, 损益类的科目都要结转的
2024-01-10
你好;    把   增值税下面所有的明细都结转到 应交税费-未交增值税科目去   
2023-01-09
您好,这个是不需要的哈
2023-01-16
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