同学你好 你这是做内账还是外账
老师,遇到一个问题,我们是施工方,相当于挂别人的公司,但是我们第三方是用公司和被挂靠方签的合同,之前工程款都是发包方打给被挂靠方,然后再打给我方私户,现在由于后面的工程款拖欠不给,我签合同的公司起诉了被挂靠方和发包方,现在挂靠方愿意给款和我们和解,但是挂靠方要把工程款打到我签合同公司的账户,并且要我公司提供发票,本来我们就是挂靠的,只是用了公司和被挂靠签了合同,与我公司是没关系的,如果这笔钱打到我公司账户,我要怎么处理
老师,遇到一个问题,我们是施工方,相当于挂别人的公司,但是我们第三方是用公司和被挂靠方签的合同,之前工程款都是发包方打给被挂靠方,然后再打给我方私户,现在由于后面的工程款拖欠不给,我签合同的公司起诉了被挂靠方和发包方,现在挂靠方愿意给款和我们和解,但是挂靠方要把工程款打到我签合同公司的账户,并且要我公司提供发票,本来我们就是挂靠的,只是用了公司和被挂靠签了合同,与我公司是没关系的,如果这笔钱打到我公司账户,我要怎么处理,需要按工程收入交税吗?
老师,我单位是特种运输公司,去年有个人大挂车挂靠到我们车队,当初车主把钱打到我公司,以我公司的名义付的车首付,我公司当初收钱增加银行存款,贷方走其他应付款了,到现在我们账上其他应付款还有这部分钱呢,实际上我们不欠钱,老师这个账怎么平呢,我想当还借款处理行吗,如果可以,我需要跟个人签借款合同吗,
你好,别人挂靠到我们单位,他把钱存到我们账上,再支付给第三方公司材料,我应该如何做账务处理?合同都是跟我们公司签的
别人挂靠到我们单位,他把钱存到我们账上,再支付给第三方公司材料,我应该如何做账务处理?合同都是跟我们公司签的,票开给我们
公司注册新公司,电子税务局需要操作什么?
老师好,我是属于建筑服务税率为9%,有个挂靠公司当月有100万材料发票,税率为13%。本公司税负为3%,现在问我开给我100万发票,要返还多少给它。不知如何下手来分析呢
反结账改了5月记账凭证摘要,之前导出的科目余额表,应该不会有变动吧不需要再导出一次
老师你好当月开的费用能不能下个月做账,这个月费用超了,普通发票和专票怎么处理这个问题
老师好图件制作,开票那个税收编码是什么呢
你好老师,我们用的是金蝶行政事业版,里面的会计可以是那种老科目的,是应付工资,没有应付职工薪酬的,所以我做社保公积金不做计提可以吗,比如付时做借:管理费用-社保 其他应收款-社保(个人) 贷:银行存款 这样可以吗
老师,小企业会计准则下,2022年固定资产未计提折旧,在2年6月补提折旧,直接计入当期管理费用?那明年做25年汇算清缴时要把以前年度补提的折旧纳税调增吗?
本单位是建筑单位,有一个工程,买了空调桌椅窗帘,以及空调的安装的费用。空调桌椅窗帘是否计入材料,安装是否计入间接费用还是人工费,因为这个不是给农民工的,是甲方要求做的工程。是一个派出所的装修。
请问老师,公司一般纳税人,销售酒店用品,那开票时直接酒店用品,不写明细行吗
老师好,我司让会计公司出具财务报表审计报告,费用3500元,请问会计分录要怎样写