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老师,跨月作废的专票,增值税表需要填写数据吗?还是勾选自动生成的数据进行纳税申报

2021-07-07 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-07 09:21

你好,需要填写的,你是收到的,上一个月已经勾选确认了吗?

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快账用户2619 追问 2021-07-07 09:21

我是开具方,对方没有认证,我跨月开具的红冲发票,

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齐红老师 解答 2021-07-07 09:25

那你们正常申报,这个月开了负数,下个月退税。

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快账用户2619 追问 2021-07-07 09:29

我在附表1其他栏填写了负数,

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齐红老师 解答 2021-07-07 09:30

六月份开的负数发票吗?

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快账用户2619 追问 2021-07-07 09:31

4月开具的正数发票给对方,6月份开具的负数发票,

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齐红老师 解答 2021-07-07 09:33

填写没有,六月份没有其他的销售额可以填写负数,申报不过去的话去税务局那边。

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快账用户2619 追问 2021-07-07 09:40

有其他的销售额,发票采集一键获取的数据,需要填写负数吗?

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齐红老师 解答 2021-07-07 09:42

需要的负数收入加上正数。

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快账用户2619 追问 2021-07-07 09:43

啥意思,提供下表格怎么填写,你这样说,我听不明白

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齐红老师 解答 2021-07-07 09:46

你好,负数100万,正数收入600万,按500万填写你的不含税销售额。

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快账用户2619 追问 2021-07-07 10:06

我就不需要填写销项负数了是吗

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齐红老师 解答 2021-07-07 10:09

你好不需要单独填写负数,因为和你的证书,这不是抵扣啦。

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同学你好 点击发票同步 一般自动取数
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