借银行存款贷应交税费,借应交税费贷利润分配未分配利润。
老师您好,请问2021.7月收到2020年所得税汇算清缴退税款怎么做账呢?
老师,收到2020年汇算清缴退的企业所得税,应该怎么做账
问题是:公司的退税,企业所得税,跨年怎么调整?就是2021年5月报了2020年的企业所得税汇算清缴,2021年收到退税41.39元,这个怎么做账?2020年报了2019年的企业所得税汇算清缴,2020年收到退税33.69元,这个怎么做账?
您好老师!收到2020年的汇算清缴退税款,怎么做分录?
老师您好,请问收到企业所得税汇算清缴退回的企业所得税,怎么做账呢?
老师公司新开业,公户没开,老板拿进来的钱,我怎这么做行吗? 借:库存现金 贷:其他应付款-老板
老师你好,看以前会计做的账,这个分录不懂什么意思啊
你好,老师,你能帮我看下我核算的税费合理不
扣减土地价款抵减的销项税额,在确认土地增值税应税收入上怎么使用啊?
老师好,企业贷款让我把内账做漂亮用来贷款,这个应该怎么做,没有思路;还有一点就是一直以来内账都是不能对外的,这家企业以前都没做内账,只做外账,现在这个内账需要从2022年开始做,还得用来贷款的,咋整
施工完成后,压的质保金,现在结算,现在开票开什么名称
土地增值税应税收入,我看有人是用不含税收入+含税土地价款确认,还有人是用(含税收入-含税土地价款)/(1+9%)+含税土地价款/(1+9%)✘9%计算,两种方式哪个对呢
酒店的房租应该进费用还是进成本
老师请问一下,残保金申报表的上年在职职工工作总额怎么计算
老师你好,我们现在有一个业务是赚差价的,现在客户直接绕过我的上游找到我们,让我们直接给他提供货源走私账,本来之前差额入的是营业外收入,但是我们付款并不是进步就能结清,所以未支付完的款就用了其他应收-往来这个科目过渡,但是现在由于他提出走私账,收款的时候还是可以入营业外收入没问题,但是付款的时候不能再用其他应收往来这个科目了,因为再用这个科目过渡的话就跟之前的账混在一起就会导致这个科目余额不对,本来之前挂的是未付款给供应商的金额,再冲这个科目,余额只会变小,我现在说的是内账的操作,但是桦其他科目又会有余额无法平账
老师为什么要转入利润分配-未分配利润呢?
你好,小企业会计准则没有以前年度损益调整,用利润分配来代替。
老师2021年我收到2017年的所得税退税款229.87元,当时的会计没有做这笔分录,请问我现在怎么处理呢?实际上2017年是不需要缴纳税款的。
当时交税的时候借所得税费用贷应交税费借应交税费贷银行存款是不是这么做的。
当时代理记账会计什么也没做
你们付出去的钱,没有做账余额,对吗。
对的。没错。银行中没有这一笔金额流出
那你现在银行账上一致吗
银行余额与账面余额一致。
那你做我上面写的那个分录。