你好,做应付账款里面。

老师,像合作社制度中没有预付和预收账款这两个科目,那发生这两种业务应该计入哪个科目比较合适
我家是农民专业合作社,有笔树苗款没有发票我想挂预付款,这个科目里面没有,应该下哪个科目,应付款吗老师,
老师我们合作社租村民的地给他们付钱土地流转款应该计入哪个科目我的帐套里没有无形资产和长期待摊费用科目
老师你好,我们之前和一家公司合作做项目挂的“应收账款” 但是平时电费也是用他家的。这次付了一笔电费,没有收到发票。我应该是挂应收账款,还是重新设置一个科目挂其他应收款。
老师,我事业单位会计准则,我想用专项应付款这个科目,但是帐套里没有这个科目还不能增加一级科目。我应该怎么做啊
老师好,请问一般纳税人,销售人员8月份坐的动车,开票日期25.12.31开的电子发票(铁路电子客票),发票显示乘车时间是25.8.8。这种电子发票能抵扣进项税正常报销吗?
老师,印花税营业账簿报的是实收资本吗?我报成买卖合同了,可以作废吗?交的税款可以退回吗
企业所得税汇算清缴时,营业收入有黄色感叹号,提示和增值税收入有差异,让确认申报数据是否准确,我们2025年1-7月免税收入没申报增值税。8月做的跨境应税行为免征增值税报告,8月及以后才进行增值税免税申报了,这种情况需要怎么处理比较好呢老师
请问老师餐饮业,水电暖气的的支出计入什么科目
老师,检测公司是否需要按照营业收入缴纳印花税呢?
老师,你好!我们12月计提了一笔技术服务费10万,发票26年开进来,但是到时准确的数据可能跟10万有差异,比如发票进来9.5万,那我到时的分录是不是先冲计提的再入准确的? 借 以前年度损益调整 -10万 贷 其他应付款 A公司 -10万 借 以前年度损益调整 9.5万 贷 其他应付款 A公司 9.5万
老师,为什么有会计总把应付记成应收呢,还都是老会计?
老师,现在报的印花税不是报买卖合同,是报投资额的吗
老师,你好 公司是一般纳税人,给劳务公司签的合同。劳务公司要求打款给私户,签在合同里面,对一般纳税人有风险吗?
老师好,我们新设立一家总公司,其下有8家分公司要如何在电子税务局设定汇总在总公司缴纳企业所得税,在各自分公司缴纳增值税?
老师,我看会计软件里应付工资是单独的,发工资也需要计提一下是吧,做账也是借:管理费用,贷:应付工资,借:应付工资,贷:银行存款,这个应付工资科目是单独的,不用设二级科目是吧老师
你好,你们是企业制度做账吗?
现在一般都是应付职工薪酬。
农民专业合作社财务制度
这个财务软件
那你就用应付工资,二级科目,不用写,这个就是工资。
老师,预付款记在应付款科目下面,要记贷方红字吗
你好,还是蓝字的就可以把预付账款直接改成应付账款。
老师没明白您的意思,就是说记账就写应付款行了,还是记在借方是吧,看上个月有老师告诉我这样记得
你好,预付和应付这两个是通用的预付的贷方余额,表示应付账款。
就是说预付的应该记借方对吧,应付的记贷方,那我上个月是记错了吗?上个月怎么记的是应收款
你这是什么业务的?
就是付了款说是服务费,一直没有给发票
后来开发票是渔家乐开的住宿费,
你好,借应付账款,或者是预付账款贷,银行存款。
都表示提前支付的。
那我上个月记错了,要借:应付款,贷应收款调过来是吧老师
是的,可以这么做的。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。