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我家是农民专业合作社,有笔树苗款没有发票我想挂预付款,这个科目里面没有,应该下哪个科目,应付款吗老师,

2021-07-07 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-07 10:31

你好,做应付账款里面。

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快账用户5732 追问 2021-07-07 11:15

老师,我看会计软件里应付工资是单独的,发工资也需要计提一下是吧,做账也是借:管理费用,贷:应付工资,借:应付工资,贷:银行存款,这个应付工资科目是单独的,不用设二级科目是吧老师

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齐红老师 解答 2021-07-07 11:18

你好,你们是企业制度做账吗?

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齐红老师 解答 2021-07-07 11:18

现在一般都是应付职工薪酬。

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快账用户5732 追问 2021-07-07 11:19

农民专业合作社财务制度

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快账用户5732 追问 2021-07-07 11:19

这个财务软件

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齐红老师 解答 2021-07-07 11:21

那你就用应付工资,二级科目,不用写,这个就是工资。

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快账用户5732 追问 2021-07-07 15:18

老师,预付款记在应付款科目下面,要记贷方红字吗

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齐红老师 解答 2021-07-07 15:20

你好,还是蓝字的就可以把预付账款直接改成应付账款。

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快账用户5732 追问 2021-07-07 15:22

老师没明白您的意思,就是说记账就写应付款行了,还是记在借方是吧,看上个月有老师告诉我这样记得

老师没明白您的意思,就是说记账就写应付款行了,还是记在借方是吧,看上个月有老师告诉我这样记得
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齐红老师 解答 2021-07-07 15:23

你好,预付和应付这两个是通用的预付的贷方余额,表示应付账款。

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快账用户5732 追问 2021-07-07 15:27

就是说预付的应该记借方对吧,应付的记贷方,那我上个月是记错了吗?上个月怎么记的是应收款

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齐红老师 解答 2021-07-07 15:30

你这是什么业务的?

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快账用户5732 追问 2021-07-07 15:31

就是付了款说是服务费,一直没有给发票

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快账用户5732 追问 2021-07-07 15:32

后来开发票是渔家乐开的住宿费,

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齐红老师 解答 2021-07-07 15:33

你好,借应付账款,或者是预付账款贷,银行存款。

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齐红老师 解答 2021-07-07 15:33

都表示提前支付的。

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快账用户5732 追问 2021-07-07 15:36

那我上个月记错了,要借:应付款,贷应收款调过来是吧老师

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齐红老师 解答 2021-07-07 15:37

是的,可以这么做的。

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快账用户5732 追问 2021-07-07 15:38

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-07-07 15:41

不用客气,工作愉快。

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你好,做应付账款里面。
2021-07-07
你好 还是使用应付款 贷方负数
2021-06-03
你用这个没有税的计提啊,你这个都是免税的啊,你用合作社这个制度没有税相关计提说明,我去找了文件,刚看说明
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