就挂一个科目就是了,科目挂多了查账很麻烦

老师,您好。有一笔2018年至今的其他应收款排污费挂账。当时付完钱,但开的收据还是发票已找不到(还是没开),我这个挂账应该如何处理?
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
老师,请问我公司之前给一个合作公司支付一笔费用,目前这次费用挂其他应收款,已知这笔款收不回来,请问应该如何处理,这次款有一些用这个公司开的发票可以用吗?
老师,你好,我想问一下。 我们公司收到一笔退回的押金,但是,之前的会计没有做在其他应收款,那我现在收回的话,挂账在其他应收款,其他应收款科目就变成负数了,我应该怎么处理这个其他应收款
老师你好,我们之前和一家公司合作做项目挂的“应收账款” 但是平时电费也是用他家的。这次付了一笔电费,没有收到发票。我应该是挂应收账款,还是重新设置一个科目挂其他应收款。
老师,我们是集团公司,母公司是管理公司,负债给下面的子公司运营,采购,财务都在总公司。现在是老板想对下面几家公司收取一定的管理费,但是税法是有规定不可以直接以管理费的形式收取,老板非得说别加盟的都是按营业额提点,请问应该怎提
老师,业务员拿回来的报销单付的发票比如发票开的比实际多。但加油的发票比实际的少。 这样我怎么处理?
老师,商业汇票可不可以转让给法人,公司欠法人钱
老师 正常8月份的工资是9月份底发的,我10月15号之前申报没问题吧 这应该是正常流程吧 今天竟然有员工投诉我们说他走了还在给扣工资
老师,报关单成交方式是EXW,填写的杂费是人民币100元,但是业务提供给我的报关费发票是人民币300元,这样金额对应不起来,这种情况需要怎样处理?正常杂费是由客户承担,但是我们公司也付了杂费,发票也开给我们了
老师,企业出资投资子公司,账务要怎么处理啊
老师好 小规模纳税人一季度开票专票+普票开票不足30万 是不是普票不纳税 专票单独纳税;如果普票+专票超过30万 全额纳税
结转成本时,本年利润在贷方还是借方
请问下申请出口退税的时候,显示报关单与进项品名名称不一致,要怎么处理?
老师,您好,问下小规模纳税人,异地项目开普票21万,做跨区域反馈的时候,是不是不用新增行次?直接提交反馈就行?
嗯嗯谢谢
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!