你好 借:生产成本 171750%2B97250 管理费用 33900%2B102100 销售费用115000 贷:应付职工薪酬 52万

分配工资52万元,其中西服工人工资97250元。西裤工人工资171750元,车间管理人员工资33900元,行政管理人员工资102100元,销售部门人员工资115000元的分录
、12月25日用银行存款支付工资17万元,其中生产工人工资10万元,(M产品分配6万元,N产品分配4万元);车间管理人员工资1.6万元;管理部门人员工资2万元;销售部门人员工资3.4万元。 会计分录
9、计提本月职工工资,其中:生产工人工资20000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资5000元,销售人员工资8000元,福利部门人员工资3000元。老师这个福利部门人员的工资怎么写分录。
其中生产工人工资85700元.车间管理人员工资10800元,销售人员工资40800元,行政管理人员工资3080元。
16日,分配本月职工工资60000元,其中甲产品生产工人工资18000元,乙产品工人工资22000元,车间管理人员工资2600元,行政管理人员工资3400元,销售部门人员工资14000元。
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老师,请问留抵抵扣欠税能撤销吗?
老师请问一下,我们公司2014,2015牟收到政府的一些补助款,当时账上挂的是其他应付款,现在如果调账需要什么依据,会计科目怎么做
老师,附加税减免部分需要计提再转营业外收入吗
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老师好,餐饮行业外卖,有什么税收筹划吗?
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老师您好:我们给对方付款后,收款方和签合同的是两个不同的公司,那我们是要求收款方开具发票合理还是由签合同的公司开具发票合理?
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好的,谢谢老师。那计提折旧呢?
你好,这个问题你可以重新提问的
老师,我是个刚入职的,有点不太懂,麻烦您了
一般是 借:管理费用 贷:累计折旧