同学,你好,实际销售额就是正数减掉负数的金额,

老师,如果按增值税发票资料统计数字做账的话,我是按实际销售金额和实际销售税额做账呢?还是销售正数减去销项负数?
老师像这种有负数金额的,做账数据是按照实际销售金额还是按照正数金额做账
老师,每个月的开票系统上面的开票资料统计表,有销项正数,销废正数,销项负数,最后实际销售金额和这几个数什么关系呢,怎么算的呢,这些数含税还是不含税呢
请问老师,金税盘上发票统计不是有 正数销售金额 和 实际销售金额 ,报增值税是按照哪一个呢?
老师您好,我们统计发票,开票系统里面只显示实际销售金额,没有实际税额,如果有开错的,红冲,只有销项正数税额
有个工人不能提供自己的卡 用家人的卡发工资 这种咋出账 报成他家人的个税么
旅客运输服务的电子普票是不是可以自由选择是否抵扣,比如本月我一部分抵扣 一部分没抵扣也是可以的吧?
朴老师,请问公司的理财产品利息,计入什么科目?
我们公司是生产农产品的,有外购一批包装好直接可以销售的预制菜,这个购进的时候分录怎么做?
运输发票怎么样的才是合规的
出差的住宿服务费 开的专票能抵扣进项税吗?
老师,个体户是不是,不用备案收益所有人信息啊
老师,请问一下我公司是充电公司,收钱是安任物流,开票给另外一家(也是这家公司的其他公司可以不)能让他写委托支付不呢?这种情况合法吗
会计需要了解哪些法规
老师,电商商家实务中将刷单的也记为收入,那所发生的成本、费用也计入成本吗?因为刷单本身是不合法的,不合法的费用可以抵扣进项、税前扣除吗?
老师:按这个算了这个以后税额相差5毛6分钱
是直接填进去税额相差0.56吗
你用130418.13-7098.99,填这个数报税就可以呀
是你账上和报表差0.56吗,这个到时调一下账就可以
做账这块
老师:怎么调?什么时候调?
分录是 借:主营业务收入 贷方红字 0.01 贷:应交税税——应交增值税——销项税额 0.01 你看看那一边多,分录可以反过来的
我账上比实际要交的少了0.49元
是在6月账期里面调吗?
这个差几分如果你还没报税可以在6月份调
老师:还没报税,教我怎么调
分录是 借:主营业务收入 贷方红字 0.49 贷:应交税税——应交增值税——销项税额 0.49
做多一笔分录,这样账上的应交税费和申报表里的税费就一样了