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老师您好,请问一下,比如A公司有卖出给B公司,然后A公司又有从B公司买入,做账的时候这个B公司是要分别建一个应收账款跟一个应付账款吗?

2021-07-07 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-07 17:13

同学你好 对的 可以的

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快账用户9521 追问 2021-07-07 17:14

那如果已经分别建一个应收账款跟一个应付账款有影响吗?

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齐红老师 解答 2021-07-07 17:20

同一个公司的话就只用一个往来科目

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快账用户9521 追问 2021-07-07 17:21

是随便建立在应收或应付都可以吗?

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齐红老师 解答 2021-07-07 17:29

同学你好 对的 都可以的

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快账用户9521 追问 2021-07-07 17:31

固定资产计提折旧足后,残值那个数据要做处理吗?

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齐红老师 解答 2021-07-07 17:36

最后清理的时候才处理 不清理这个固定资产不用处理

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快账用户9521 追问 2021-07-07 17:37

清理的话要如何处理呢?

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齐红老师 解答 2021-07-07 17:45

一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理

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你好,不用的,用一个往来科目就可以。
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您好,A公司直接投资B公司的话,借 长期股权投资  贷 银行存款
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这笔钱的性质是什么,买商品还是什么,A给B开的发票内容是什么
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你好,付款方借其他应收款贷银行存款   收款方  借银行存款 贷其他应付款
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