同学你好 对的 可以的
老师您好,请问一下,比如A公司有卖出给B公司,然后A公司又有从B公司买入,做账的时候这个B公司是要分别建一个应收账款跟一个应付账款吗?
老师,请问一下,比如:A公司向B公司购货,B公司又向A公司购货,那个A公司做账的话,B公司要建立一个应收账款,跟一下应付账款吗?还是说两个共用一个科目就行?
老师,您好!比如A公司给我们开了银行承兑汇票,我这个时候做 借:应收票据- A公司 贷:应收账款- A公司 然后我公司又将汇票直接背书给B公司 我的分录是不是这样做 借:应付账款-B公司 贷:应收票据- A公司 然后收好供应商开来的发票 借:库存商品 借:进项税额 贷:应付账款- B公司 老师是不是这样做分录就对了
老板有两个公司A、B公司,从C公司进货,支付货款的时候一部分是从A公司支付,一小部分是A 公司先把钱转给B公司,从B公司支付给C公司,但是销售收入是在A公司,想问一下老师,从B公司支付的钱怎么做账?
老师您好,请问A公司转给另一个公司B的投资款,A公司如何做账呢?A公司持有B公司100%股,,另一个B公司收到投资款又如何做账呢?
计提消费税:借 税金及附加 贷 应交税费—应交消费税,对吗
老师晚上好,这个月计提的专项储备不足,超出的部分可以计入成本吗
老师我第一季度的季末数填错,导致第二季度季初数也错,这个可以改吗?怎样改啊,当时也没注意
请问一下老师,我们搞活动请人,总共一人3百元,请问需要申报个税吗
老师,我们劳务公司收到预收款是不是就要确认收入,缴纳税款?但是甲方要求后期再开票,现在不开票,这种情况该怎么处理呢
劳务报酬年度不超6万,汇算清缴可以退之前预交的税款吗
符合小微企业,335,是按一年的总额数,还是从开业起到目前为止的总额数?公司2024年9月份成立
小便利店没有开发票没有成本票怎么申请第二季度的税呀,是从企业业务还是自然人业务进去
老师,今年第二季度个体户的税收政策是不是有变化呀
我给国外客户提供代理服务,国外客服享受我的服务也是在境内,我预收1000美元,当时的及期汇率是7,(1)我的借银行—美元,7000 贷预收账款7000,对吗?,(2)在资产负债表日时候,预收账款不会有汇兑差异对吗?(3)当我服务完客户。借预收账款7000,贷主营业务收入(7000/1.06) 贷销项税额(7000/1.06*0.06)
那如果已经分别建一个应收账款跟一个应付账款有影响吗?
同一个公司的话就只用一个往来科目
是随便建立在应收或应付都可以吗?
同学你好 对的 都可以的
固定资产计提折旧足后,残值那个数据要做处理吗?
最后清理的时候才处理 不清理这个固定资产不用处理
清理的话要如何处理呢?
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理