你好,可以这么做的。
请问老师收一年的服务费,开了一张发票,按12个月确认收入,收到钱 借银行存款 贷预收账款,开发票交增值税 借预收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税额 ,之后十一个月确认收入 借预收账款 贷主营业务收入 …这样做对吗?之后十一个月记账凭证后附什么原始凭证
收款是6月1号,给对方开票是6月28日,是收到款时先做一个预收的凭证,开发票后再做一个确认收入的凭证吗?
老师,请问当月1号付了款,当月14号才收到发票,开票日期是当月14号,我在付款的时候可以直接做费用和进项税这样做账吗?还是说付款的时候先做预付款,到月底再做一个收到 发票的凭证?
老师,可以这个月先收款,然后等客户需要发票的时候,再开给对方吧。那确认收入的时候,是收到款了确认收入,还是开票的时候,申报时再确认收入
请问一下,我5月收到一笔款,对方收了从款里扣了费用,费用发票6月给我开的,我可以在5月把费用做进去,之后6月收到发票我直接夹在5月的凭证里做附件吗,
你好,问一下一个公司能有两个科目吗
老师,公司当月卖固定资产,是计提折旧凭证再做固定资产处理凭证还是先做固定资产处理凭证再做计提折旧凭证
老师,您好!公司购买一台车,20万,季度申报的时候可以一次填写到所得税报表里吗?还是需要年底汇算清缴时才能一次计入费用?
那补缴以前年度的增值税都可以怎么做账和税务处理?都有什么影响,报表啊等。哪种方式更合理呢?
老师我们是一般纳税人企业,我们借款给了张三一百万元,那么我们这个算是贷款收入吗
公司采购一批咖啡几千元,说是给员工用的,直接进入管理费用吗,还需要提供合同吗
老师农村合作社销售农产品是免税的吗属于农民销售吗
请问开具增值税专票的时候,数量可以开4位小数吗?还是必须是3位小数?谢谢
老师好,高新技术企业,研发费用归集,能直接写,管理费用-研发费用(rd……)么,不区分资本化和费用化,一股脑全入费用? 2.若形成了专利,但是,投入的成本很少,只有人工成本,那是不是可以直接费用化?
公司只有法人一个人,业务不多,给法人发工资没问题吧
可以开票后再做账吗
你好,可以的 就是根据开了发票确认收入,你上面说的不就是。
我意思是收到款先不做账,开票之后再做账,可以吗?
你好 借银行存款贷预收账款是不,确认收入是做预收账款,如果你不做银行存款的话,你的账时就不相符了。
必须做两个凭证是吧
两次凭证是吧
你好,对的是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。